你好,所有的這個銷售額都是在第十欄里面填寫就可以的。
我是個體工商戶。2021年12月也就是第四季度共開了普通發(fā)票200000。然后我在增值稅申報(bào)表第11列“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”填寫的“200000” 申報(bào)成功后比對結(jié)果顯示“本期填寫的適用3減1政策的本期發(fā)生額小于開具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額200000的2%請確認(rèn)填寫是否正確” 不知道這個要怎么操作,我記得上次申報(bào)只需要在“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”填寫開的發(fā)票額度就通過了。
老師,農(nóng)場個體戶性質(zhì)的銷售自己使用過的農(nóng)機(jī)怎么填寫增值稅報(bào)表 ,二手機(jī)動車發(fā)票金額是1000,三季度加上二手機(jī)銷售一共是147180,現(xiàn)在改報(bào)表重新填寫,不知道怎么填寫
老師好,一般納稅人銷售使用過的固定資產(chǎn),開了普票出去,對方拿著公司開的這張發(fā)票去二手交易市場開了一張無稅率的二手車銷售發(fā)票,但是這是同一筆交易,申報(bào)時候增值稅表時候,公司開的普票金額體現(xiàn)在了應(yīng)稅貨物銷售額里,但是那個機(jī)動車發(fā)票又體現(xiàn)在了免稅銷售額里,這樣就是增值稅表里收入多了一筆,這個需要怎么處理?
核定征收,進(jìn)項(xiàng)票怎么做賬
一般納稅人,當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,月末如何賬務(wù)處理
你好,一般納稅人不開票不含稅7.5塊,售價11.5塊錢,買100pcs 開票進(jìn)價含稅9塊,含稅價11塊5。賣100pcs. 那么按不含稅7塊5進(jìn)價100pcs,這個算法到時候要交多少稅,怎么算呢?售價11塊5,賣100只。這個稅要怎么算?
老師,您好!請教您 已知材料金額,求在產(chǎn)品分配率 上月材料余額+本月領(lǐng)料額-本月完工額=月末在產(chǎn)品額 在產(chǎn)品分配率=月末在產(chǎn)品額/本月完工額 老師這樣算對嗎?
新農(nóng)資公司手工賬賬本都有哪些?
老師,您幫我看看,旅游行業(yè),開票已經(jīng)差額開票了,旅游費(fèi)用票做每筆費(fèi)用的時候還能銷項(xiàng)稅額抵減嗎?搞糊涂了,是不是開票的時候正常6個點(diǎn)開,做費(fèi)用的時候正常6個點(diǎn)來抵稅額
稅務(wù)局打電話來說發(fā)票類目有問題,怎么解決?
請問公司申報(bào)個稅,申報(bào)重復(fù)了。多繳個稅,然后更正申報(bào)之后想退稅,需要去大廳才能退嗎?會不會被查賬,具體需要注意什么?流程很麻煩嗎?
合同負(fù)債和應(yīng)收賬款有什么區(qū)別 該怎么記賬?
某公司應(yīng)收貨款2600確認(rèn)無法收回已經(jīng)批準(zhǔn)核銷尚未轉(zhuǎn)的分錄怎么寫?老師?
第九欄和第十欄都填寫一樣的。
專管員讓把二手機(jī)的收入填寫到7行,二手機(jī)發(fā)票金額是1000,這個7行是不是得填寫不含稅銷售額?第10行是不是不含稅的銷售額?還用不用填寫增值稅減免稅申報(bào)表?
你好,你這樣的話得交增值稅,你是按月申報(bào)還是按季度?
按季申報(bào)的
按季度申報(bào)的話,都是在第十欄里面填寫。
你填寫其他的地方,這個就需要正常交稅。