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老師,你好。我們有筆業(yè)務(wù)發(fā)票開了沒發(fā)貨沒收款,這個要怎么做賬~

2023-11-15 08:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-11-15 08:15

今年年底能發(fā)貨嗎?如果能的話,借應(yīng)收賬款, 貸預(yù)收賬款, 應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅

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快賬用戶7945 追問 2023-11-15 08:16

年前能發(fā)一部分。

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齊紅老師 解答 2023-11-15 08:17

那你最好在年底全部做了收入,因為你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致,你稅務(wù)局那邊會問起來 要求修改

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快賬用戶7945 追問 2023-11-15 08:18

老師,可以直接做借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費銷項 嗎?暫不結(jié)轉(zhuǎn)成本

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齊紅老師 解答 2023-11-15 08:19

你好,那你需要暫估成本的,有收入就得有成本。

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快賬用戶7945 追問 2023-11-15 08:27

沒生產(chǎn),成本也不好暫估。

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齊紅老師 解答 2023-11-15 08:33

只要比你的收入低就可以的,因為你這個收入和成本需要匹配,如果你做之后的成本里面,那會不會收入小于成本。

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齊紅老師 解答 2023-11-15 08:33

我的意思是,比如你二月份發(fā)貨,二月份全部都做了成本 影響二月份的利潤。

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快賬用戶7945 追問 2023-11-15 08:34

那先預(yù)估出來結(jié)轉(zhuǎn)成本。后期有出入在沖回。這樣可以嗎?

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齊紅老師 解答 2023-11-15 08:36

是的,可以可以可以可以的。

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快賬用戶7945 追問 2023-11-15 08:36

好的,謝謝老師。

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齊紅老師 解答 2023-11-15 08:36

不用客氣,工作愉快。

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今年年底能發(fā)貨嗎?如果能的話,借應(yīng)收賬款, 貸預(yù)收賬款, 應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅
2023-11-15
你好? 借應(yīng)收賬款貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅。 因為開票會涉及稅費的繳納??
2021-01-06
借:應(yīng)收賬款 貸:預(yù)收賬款-待轉(zhuǎn)收入 ? ? 應(yīng)交稅費-增值稅-銷項稅
2024-01-04
不需要還款的話,轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入
2024-05-23
開票了,正常確認(rèn)收入與增值稅。
2025-03-14
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