不可以的呀,你們?nèi)〉玫氖?%。
老師,我們購買一批商品時(shí)沒有發(fā)票,我這批商品銷售時(shí)做的了收入有銷項(xiàng)稅,申報(bào)增值稅時(shí)可以進(jìn)行抵扣之前留抵的進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
請(qǐng)問老師,我們是農(nóng)業(yè)一般納稅人,我們采購了一批大米,對(duì)方小規(guī)模納稅人,他開具的3%的專票,說是給我們公司我們可以按9%來抵稅,老師這個(gè)說法正確嗎?按常理不是應(yīng)該開3%我就只能按3%進(jìn)行抵扣嗎?
老師,您好:我們單位是做亞馬遜出口的,免銷項(xiàng)稅,除了購進(jìn)貨物取得的專票可以退稅之外,我們單位平時(shí)取得的一些進(jìn)項(xiàng)專票是不是也就不能抵扣呢,直接計(jì)入費(fèi)用
我們從批發(fā)商采購的牛肉是進(jìn)口的,取得了3%的專票,我們不做任何加工就進(jìn)行銷售,進(jìn)項(xiàng)可以按9%抵扣嗎?
老師,麻煩問下我們1月從牧業(yè)公司收購牛,我們已經(jīng)售出,取得的免稅發(fā)票正常是可以抵扣9%增值稅,但是對(duì)方企業(yè)未做歸類,1月報(bào)稅時(shí)我就抵扣不了進(jìn)項(xiàng),需要正常繳納增值稅,但是等到2月對(duì)方企業(yè)做完歸類,把這張發(fā)票作廢,在重新給我們開發(fā)票,就可以抵扣稅款了,那這筆可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅款我可以申請(qǐng)退稅嗎
去年的實(shí)收資本忘記交印花稅,怎么辦?
(多選題)下列關(guān)于資源稅計(jì)稅依據(jù)的表述,正確的有( ) D.實(shí)行從量定額計(jì)征資源稅的,銷售數(shù)量包括納稅人開采或生產(chǎn)應(yīng)稅產(chǎn)品的實(shí)際銷售數(shù)量和自用于應(yīng)當(dāng)繳納資源稅情形的應(yīng)稅產(chǎn)品數(shù)量。老師好,自用于應(yīng)當(dāng)繳納資源稅的情形不是應(yīng)該先不交,等到后面環(huán)節(jié)再交嗎?比如原礦自用于選礦,是不是可以不對(duì)原礦征收資源稅,而對(duì)選礦征收資源稅呢?D選項(xiàng)如何理解呢?
你好,購入的固定資產(chǎn)家用電器可以不折舊,一次性計(jì)入成本嗎
關(guān)于同一控制下企業(yè)合并的會(huì)計(jì)處理,下列哪些說法正確?()A.合并對(duì)價(jià)與被合并方凈資產(chǎn)的賬面價(jià)值差額調(diào)整資本公積B.合并對(duì)價(jià)用賬面價(jià)值計(jì)量C.合并中發(fā)生的直接費(fèi)用計(jì)入當(dāng)期損益D.被合并方的資產(chǎn)和負(fù)債按合并日的公允價(jià)值計(jì)量
民間非盈利組織對(duì)外捐贈(zèng)支出做什么科目
本月開紅字發(fā)票,發(fā)票額度會(huì)變大嗎
老師這個(gè)是2010年買的
你好老師我是內(nèi)蒙古的交5險(xiǎn)公司按幾個(gè)點(diǎn)個(gè)人按幾個(gè)點(diǎn)比如我的基本工資是3500元單位我我交多少自己出多少
老師好 學(xué)內(nèi)賬先看那個(gè)課程
老師,您好,這段話什么意思?
牛肉不是農(nóng)產(chǎn)品嗎?不是有政策可以3%按9%抵扣嗎?
我們采購的牛肉是初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品,但是是進(jìn)口的不知道符不符合規(guī)定。
如果沒有進(jìn)行加工,符合農(nóng)產(chǎn)品是可以
這里不管是不是進(jìn)口的都行嗎?
是的,是的,是這樣子的。