賬上做到什么科目就得填到什么項目里面才行。

老師,咱們在算所得稅費用的時候是不是也把營業(yè)外收入和支出算里面了然后咱們申報企業(yè)所得稅的時候得營業(yè)收入,和成本包括營業(yè)外收入和支出嗎,包括稅金及附加和期間費用嗎
請問下不征收企業(yè)所得稅的股息、紅利,在填寫所得稅申報表的時候是吧這部分收入填寫到第五行不征稅收入里面么
報所得稅的時候,可以把借給非金融機(jī)構(gòu)的利息收入填列在營業(yè)收入里面么,做賬的時候是放在財務(wù)費用下面的。報所得稅的時候這樣填就和申報增值稅的收入額偏差不大了
老師22年度匯算清繳所得稅申報表里面收入多填了和財務(wù)表一致多填了,但是增值稅申報表年度和賬上一致,這個現(xiàn)在稅務(wù)讓更正申報年度所得匯算清繳表里面的其他的時候可以一起將收入減少掉和增值稅表一樣嗎?
老師22年度匯算清繳所得稅申報表里面收入多填了和財務(wù)表一致多填了,但是增值稅申報表年度和賬上一致,這個現(xiàn)在稅務(wù)讓更正申報年度所得匯算清繳表里面的其他的時候可以一起將收入減少掉和增值稅表一樣嗎?
老師,運輸公司,名下沒有大車,都是租賃別人的車?yán)?,這樣合規(guī)嗎?
這次社保漲了,我個稅客戶端申報問題
好的,老師,企業(yè)所得稅報表新增的,職工薪酬填的數(shù)據(jù)是填7-9月的季度數(shù),還是1-9月全年的數(shù)據(jù)??!
我公司是一般納稅人,新成立的,主要是承包商場在轉(zhuǎn)租給商戶,中間賺取差價,請問稅務(wù)可以簡易征收嗎?
老師,異地預(yù)繳了的稅款,但是公司利潤是負(fù)的,明年是不是得申請退稅呢
在EXCEL中怎么快速的把位于不同列的相同內(nèi)容放在同一列,行不變?
老師,您好,申報企業(yè)所得稅的時候總是有黃色的?是什么意思?
長投換出為什么不交增值稅?
甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,2024年3月從煙農(nóng)手中購進(jìn)煙葉,支付買價100萬元,并且按照規(guī)定支付了10%的價外補(bǔ)貼,同時按照收購金額的20%繳納了煙葉稅。將其運往乙企業(yè)(增值稅一般納稅人)委托加工成煙絲,支付不含稅運費7.44萬元,取得貨運增值稅專用發(fā)票,向乙企業(yè)支付加工費,取得增值稅專用發(fā)票注明加工費12萬元、增值稅1.56萬元。已知煙絲消費稅稅率為30%,乙企業(yè)應(yīng)代收代繳消費稅( )萬元。
老師好,固定資產(chǎn)發(fā)票開了半臺,只按發(fā)票折舊了,折舊第一年取得了另一半發(fā)票,小企業(yè)會計準(zhǔn)則,可以補(bǔ)提前幾個月的另一半折舊額嗎?
那又會被稅務(wù)局說,增值稅的收入和所得稅的收入偏差超過1%了
這個是不會呀,你賬上不就是這么做的嗎?
雖然在財務(wù)費用下核算,但是還是要交增值稅呀,所以增值稅申報的收入和所得稅填報的營收差別有點大,雖然可以解釋,但是每次都要解釋
但是你填到營業(yè)收入里面和你賬上的對不上。
我想著稅務(wù)口徑的收入總額也包括這部分利息收入不是么
收入是包含,但是還是不建議該
好的好的
嗯,幫忙給個五星好評,多謝多謝