您好,這個不是視同銷售,就是對外銷售的消費稅。消費稅不就是生產(chǎn)銷售交的么,少部分零售和批發(fā)環(huán)節(jié)
老師,外購的應(yīng)稅消費品除了繼續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費品外,都作為視同銷售,移送使用時交消費稅,如果是外購的消費品對內(nèi)的話也視同銷售嗎
自產(chǎn)產(chǎn)品用于非應(yīng)稅項目視同銷售,要交增值稅,那為什么自產(chǎn)應(yīng)稅消費品用于加工非應(yīng)稅消費品不交增值稅呢?
老師,外購的應(yīng)交消費稅的應(yīng)稅消費品再次加價銷售,不用交消費稅,為什么委托加工收回的應(yīng)稅消費品,比高于受托方的價格出售,要再次征收消費稅呢
老師這個第三小問,自產(chǎn)的應(yīng)稅消費品對外銷售,為什么也要視同交消費稅呢
老師24年第一季度申請了個稅返還手續(xù)費,只有10塊錢,但是當(dāng)時沒申報增值稅,直接轉(zhuǎn)營業(yè)外收入了,這樣的話今年還需要更正申報?
單位職工在上班途中出車禍,付的賠償款,可以公戶付款嗎?
老師,我們公司之前是核定征收。我在2月份盤點了一次,按那個數(shù)字把原材料、輔材入賬。但現(xiàn)在收到1月份的材料發(fā)票,現(xiàn)在應(yīng)該怎么入賬呢。我當(dāng)時就是按期末數(shù)做的賬
老師,非貨幣資產(chǎn)交換補價的問題,為啥換出方收到補價需要減掉,,然后換入方又加上,這個到底咋記啊,做題用錯
開發(fā)票,大類怎么區(qū)分,接續(xù)桌的項目名稱是什么大類
工商年報中參加職工基本養(yǎng)老保險本期實際繳納的金額看那個科目的借方還是貸方總和
#提問#老師,我們工抵房回來的房子,當(dāng)時抵工程款抵了210萬,現(xiàn)在市場價值只有150萬,我們出售也是這個價格,開發(fā)商給我開的增值稅專用發(fā)票,我也抵扣了,也做了固定資產(chǎn)折舊,如果我賣150萬,我的增值稅和所得稅還占了國家便宜,國家會允許這種情況嗎?我的增值稅和所得稅會不會后面補繳 ,國家讓我 調(diào)成按買價繳稅
生產(chǎn)型企業(yè)剛剛注冊成立,因業(yè)務(wù)需要申請轉(zhuǎn)為一般納稅人,需要符合什么要求,如何進行申請
你好,公司購買汽車交的保險怎么記
燈箱設(shè)計,制作屬于什么稅收編碼
自產(chǎn)自用,不是要看是用于連續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費品,還是用于其他方面嗎?這個自產(chǎn)后直接銷售…有點混亂
您好,脫離了消費稅的環(huán)節(jié)就要交了,這都銷售了還不交呀, 自產(chǎn)自用于非應(yīng)稅消費品在移送時交,繼續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費品,在銷售時交
可不可以理解為,自產(chǎn)用于其他方面(銷售也算其他方面)然后要在移送時交(銷售就是移送給別人了)
您好,是的,可以這么理解的哦
那另外一個40%用于新建辦公樓,增值稅為什么不視同銷售啊
您好,能把解析截圖分享一下么,這是視同銷售呀,我看出題老師是怎么個計算的好不好
這是完整的題目,67和68題,這個68題是求增值稅,但是答案好像沒有把這40%視同銷售
您好,嚇我一跳,增值 稅當(dāng)然不視同銷售呀,這是用于內(nèi)部建設(shè),消費稅是視同銷售,因為脫離了消費稅的環(huán)節(jié)
怎么區(qū)分是內(nèi)部建設(shè)還是集體福利呀
您好,福利就是所有權(quán)轉(zhuǎn)移了(變成員工的了),內(nèi)部建設(shè)所有權(quán)還是公司
哦,明白,謝謝老師
?親愛的,您太客氣了,祝您高分通過考試!? 希望以上回復(fù)能幫助您, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~