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老師,外購(gòu)的應(yīng)稅消費(fèi)品除了繼續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品外,都作為視同銷售,移送使用時(shí)交消費(fèi)稅,如果是外購(gòu)的消費(fèi)品對(duì)內(nèi)的話也視同銷售嗎

2020-08-26 17:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-08-26 17:42

你好,你說的對(duì)內(nèi)是什么意思

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快賬用戶2356 追問 2020-08-26 17:51

老師,就是用于簡(jiǎn)易計(jì)稅,集體福利,個(gè)人消費(fèi)等,增值稅時(shí)外購(gòu)的用于簡(jiǎn)免集個(gè)是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,不視同銷售,如果外購(gòu)的應(yīng)稅消費(fèi)品是不是不遵從這個(gè)規(guī)定呢

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齊紅老師 解答 2020-08-27 13:49

如果是外購(gòu)用于這個(gè)是視同銷售的,跟增值稅不太一樣

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你好,你說的對(duì)內(nèi)是什么意思
2020-08-26
你好,D因?yàn)槭欠仟?dú)立核算的門市,實(shí)質(zhì)就是這個(gè)倉(cāng)庫移送到那個(gè)倉(cāng)庫,所以出售時(shí)才交消費(fèi)稅,如果門市是獨(dú)立核算的移送時(shí)就要交了
2021-06-28
也是需要計(jì)入稅金及附加的
2022-08-11
同學(xué)你好,外購(gòu)應(yīng)稅消費(fèi)稅品在外購(gòu)時(shí)已經(jīng)交過消費(fèi)稅 ,所以在用于生產(chǎn)非應(yīng)稅消費(fèi)稅品時(shí)不需要再交消費(fèi)稅的;如果是自產(chǎn)的用于連續(xù)生產(chǎn)非應(yīng)稅消費(fèi)品,移送時(shí)是要交消費(fèi)稅的;
2020-09-04
同學(xué)你好, 那么如果我自己生產(chǎn)小汽車自己使用我要交消費(fèi)稅嗎——是交稅的; 用于連續(xù)生產(chǎn)不交消費(fèi)稅是不是意思比如這個(gè)產(chǎn)品100萬,我移送繼續(xù)生產(chǎn)最后產(chǎn)出來200萬,我根據(jù)200萬繳稅,而不是意思我移送前的100是不交的,只是算在最后——不是的;200萬是不交稅的消費(fèi)品,所以在將100萬移送使用時(shí)納稅;
2021-03-17
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