50110/1.01*1% 增值稅的 附加稅50110/1.01*1%*7%/2 個(gè)稅1%左右和增值稅一樣
個(gè)體戶代開增值稅專用發(fā)票、只交了增值稅,印花稅、營業(yè)稅金及附加,在四月份申報(bào)納稅時(shí)需不需要繳納個(gè)人所得稅經(jīng)營所得?
老師我想問一下個(gè)人開建筑業(yè)發(fā)票,增值稅、附加稅、個(gè)人所得稅,稅率均是多少?
建筑外經(jīng)證,在外地的工地在當(dāng)?shù)囟悇?wù)局交過了增值稅附加稅、勞務(wù)票也交過了增值稅附加稅個(gè)人所得稅和印花稅,在我公司所在地還需要交稅嗎?需要的話還要交哪個(gè)稅
我是總承包施工建筑公司,是一般計(jì)稅項(xiàng)目,又是跨地經(jīng)營,我對(duì)甲方開票金額355.43萬,我現(xiàn)在有勞務(wù)分包有144.2萬,我現(xiàn)在到項(xiàng)目地稅務(wù)去預(yù)交2個(gè)點(diǎn),是不是增值稅38757.8,企業(yè)所得稅預(yù)交3875.78,個(gè)人所得稅9689.45,附加稅4457.14,印花稅1066.29,麻煩老師幫我核一下,因?yàn)槔习遄屛宜阋幌乱欢嗌俣?,我怕弄錯(cuò)了
老師,幫我算下個(gè)人開建筑勞務(wù)50110元,需要交多少增值稅及附加,個(gè)人經(jīng)營所得,印花稅?
老師好,小規(guī)模今年是開業(yè)第五年,之前幾年企業(yè)所得稅都是虧損,請(qǐng)問第三季度本年利潤余額在貸方,申報(bào)第三季度企業(yè)所得稅時(shí),會(huì)交稅嗎?季度企業(yè)所得稅申報(bào)表第24欄彌補(bǔ)以前年度虧損額可以手動(dòng)填寫嗎
老師 個(gè)體戶變成查賬征收 當(dāng)月個(gè)體戶銷售收入,都是自然人的,自然人不需要發(fā)票,故銷售收入都沒有開票,當(dāng)月一個(gè)月的收入沒有開票如何做賬呢
老師,公司來審計(jì)是什么意思?審計(jì)后稅局還會(huì)查賬嗎
出口退稅申報(bào),如果10月份申報(bào)期內(nèi)申報(bào)出口退稅的話,退稅申報(bào)表可以先提前先填寫和自檢嗎,等到增值稅辦完后,就提交申報(bào)出口退稅表
老師,麻煩幫我看下,六月份收到紅字發(fā)票,我做的憑證是沖庫存和應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),然后七月份的申報(bào)表里抵扣出來后,我應(yīng)該怎么做?我6月份是不是就做錯(cuò)了?
單價(jià)是3700的模具,入固定資產(chǎn)么?
會(huì)計(jì)分錄怎么寫啊。希望詳細(xì)點(diǎn)
老師,請(qǐng)問一下我報(bào)增值稅,但是系統(tǒng)出來的數(shù)據(jù)銷賬是錯(cuò)的,這個(gè)應(yīng)該怎么弄呀
酒店的花卉租賃養(yǎng)護(hù)服務(wù)合同要交印花稅嗎
老師,如果每一道工序的時(shí)間都能計(jì)算準(zhǔn)確,用工時(shí)法計(jì)算產(chǎn)品成本最準(zhǔn)確是嗎?
印花稅是萬分之三嗎?
建筑勞務(wù)這個(gè)不需要交。
要哦,有人開了要交哦
不需要的,這個(gè)不屬于建筑工程。
什么才要交呢
包工包料工程才需要交。
如果開23萬建筑勞務(wù),個(gè)人經(jīng)營所得怎么算哦
23萬/1.01乘以1%,按照這個(gè)來的。他這里是定額的。
個(gè)人代開發(fā)票,印花稅也是等于增值稅,對(duì)嗎?
不是 印花稅萬分之三/2 和增值稅不一樣
說錯(cuò)了,個(gè)人代開發(fā)票,印花稅也是等于增值稅,對(duì)嗎?
說錯(cuò)了。個(gè)人代開發(fā)票,個(gè)人經(jīng)營所得稅也是等于增值稅,對(duì)嗎?
個(gè)稅,他是按照1%左右的不一定非得等于這一個(gè)也有1%低點(diǎn)的0.8%的,還有1.2%的
建筑服務(wù)或工程服務(wù)個(gè)人經(jīng)營所得稅率多少?
1%左右的,這個(gè)不固定,看你當(dāng)?shù)匾?guī)定吧