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老師好,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),余額在哪個(gè)科目里放著,是未交增值稅,還是轉(zhuǎn)出未交增值稅

2023-11-13 11:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-11-13 11:15

你好,再轉(zhuǎn)出多交增值稅這個(gè)。

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快賬用戶9052 追問(wèn) 2023-11-13 11:17

老師沒(méi)看明白,月底結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,先結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額到轉(zhuǎn)出未交增值稅,然后再結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額到轉(zhuǎn)出未交增值稅,這樣對(duì)嗎?或者老師給我們正確的月底結(jié)轉(zhuǎn)分錄

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齊紅老師 解答 2023-11-13 11:20

期末的分錄是 借未交增值稅貸轉(zhuǎn)出多交增值稅。

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快賬用戶9052 追問(wèn) 2023-11-13 11:21

沒(méi)看明白

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齊紅老師 解答 2023-11-13 11:23

就是這個(gè)分路要是不理解就記下來(lái)背下來(lái)。

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快賬用戶9052 追問(wèn) 2023-11-13 11:23

我就是沒(méi)看明白,科目是啥

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齊紅老師 解答 2023-11-13 11:26

期末的分錄是 借未交增值稅 貸轉(zhuǎn)出多交增值稅。 這個(gè)是科目 金額就是進(jìn)項(xiàng)減去銷項(xiàng)的差額。

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快賬用戶9052 追問(wèn) 2023-11-13 11:27

就是讓多出來(lái)的稅額在未交增值稅里,轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額是0,對(duì)不

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齊紅老師 解答 2023-11-13 11:32

你好? 不是呀 沒(méi)有這樣寫 期末的分錄是 借未交增值稅 貸轉(zhuǎn)出多交增值稅。? ?金額是進(jìn)項(xiàng) -銷項(xiàng)的差額??

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快賬用戶9052 追問(wèn) 2023-11-13 11:34

“轉(zhuǎn)出多交增值稅”這是個(gè)科目嗎

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齊紅老師 解答 2023-11-13 11:37

是的,這是一個(gè)科目,是應(yīng)交稅費(fèi)的明細(xì)科目。

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齊紅老師 解答 2023-11-13 11:37

咱寫的是分路,分路上體現(xiàn)的都是會(huì)計(jì)科目。

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你好,再轉(zhuǎn)出多交增值稅這個(gè)。
2023-11-13
你好,直接看報(bào)表,科目上不確定你有沒(méi)有錄入
2024-10-28
不用已交稅金的,你上面的就是正確的,這個(gè)已交稅金是當(dāng)月繳納當(dāng)月的。
2024-07-18
你好,那個(gè)不需要結(jié)轉(zhuǎn), 根據(jù)以下思路正確申報(bào)計(jì)算和申報(bào)增值稅就是 月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
2024-07-22
郭老師解答:增值稅轉(zhuǎn)出通常需先借記“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交)”,貸記相關(guān)成本費(fèi)用科目,體現(xiàn)已發(fā)生但未交納的稅額。然后,再將此余額轉(zhuǎn)入“應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”科目。直接銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)反向結(jié)轉(zhuǎn)可能不合規(guī),具體操作需遵循會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和稅法規(guī)定。
2024-09-20
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