您好,這個對的話,是沒有跨期的呀,也沒有滯納金的
今天收到一個合唱視頻制作合同 簽訂日期9-19 公司的印花稅之前都是按次交 這個合同應該交印花稅吧?但是交印花稅的話 9-19的簽訂日期 交印花稅不是要求15天內(nèi)嗎 按次交的話 會不會不用考慮這個?還是說要交罰款?這怎么辦???
今天收到一個合唱視頻制作合同 簽訂日期9-19 公司的印花稅10月份申報選擇的按次交 這種情況怎么操作才能讓損失最小
1、11.10收到一個視頻制作合同 簽訂日期9-19 2、公司的印花稅10月份申報選擇的按次交 交了一筆 請問老師 這種情況接下來如何操作?
去年10月份新設立的一家子公司,小微企業(yè),最后一個季度收入800,費用就支出了一筆400的代賬工資。 然后 1月申報企業(yè)所得稅,就按這個實際情況申報了,雖然只有1塊多的稅費,但是稅負率太高了。 這種還能改賬嗎?或者電子稅務局我還能怎么操作嗎? 不改的話今年也是都沒有收入,要是按實際情況做虧損。會不會導致稅負率異常,稅務那邊有影響嗎?怎么解釋呢[捂臉] ?今年它拿來了一份房屋租賃合同,又是從去年開始的。去年應付款也沒有做房租支出,也沒有發(fā)票過來,是不是要改賬?怎么做賬務處理會比較合適呢?
合營企業(yè)是權(quán)益法還是成本法,是不是達到50%以上才是成本法
工作半年了,公司答應滿3個月買社保,但是一直沒買社保,能告公司吧
你好老師個體戶工商年檢怎么填寫
買票和虛開發(fā)票是一回事嗎
老師,資本公積可以彌補虧損嗎,書本上標注的不能,做題的時候又說可以,很疑惑
集團內(nèi)兩個平級母公司相互劃轉(zhuǎn)持股比例相同的子公司股權(quán)會計處理怎么做,平價轉(zhuǎn)讓涉稅嗎?謝謝
1給老板業(yè)務費,直接從對公提現(xiàn)給老板可以嗎?,2.老板拿到項目送人可以直接計入業(yè)務招待費嗎?3.然后納稅調(diào)增也是直接按實際發(fā)生的60%,不超過當年收入的千分之五嗎?請賈蘋果老師回答,其他人勿接
老師好,我是一家經(jīng)營充電站業(yè)務的一般納稅人,給客戶充1000送150的業(yè)務怎么確認收入,會計分錄怎么做
個體工商戶查賬征收需要每月申報個人所得稅嗎
甲公司因處置子公司收到現(xiàn)金 350 萬元,處置時該子公司現(xiàn)金余額為 500 萬元。甲公司合并現(xiàn)金流量表列報的應該是投資活動還是籌資活動?流入還是流出?
不是的老師 我是十一月才收到這個合同…… 十月份剛按次申報過印花稅 現(xiàn)在改成按季申報可以嗎?按季申報不算過期了吧?
可以,按照季度的話,不屬于過期的
九月份的合同 到了十一月十二月按季度?這可以嗎?哪怕上次是按次申報的 也不影響嗎?
是可以的,對的,這種不影響的
請問老師 這種有什么文件或者稅務局的指導說明嗎 我想吃個定心丸 要不老是怕要交滯納金 現(xiàn)在這個情況有的人是要按次 交罰款 有的人說可以按季 我現(xiàn)在沒有個準主意 也沒法和領導交代 麻煩老師指點一下
這個的話,稅務沒有就是說文件規(guī)定,只是說了可以季度申報
請教您一下, 10月份申報的時候選擇的按次,那接下來是不是都是按次? 如果接下來只能是按次,那9月份簽的這個合同,是不是肯定要交罰款? 應該怎么做,才是合規(guī)合法的不被罰款?
老師麻煩您
是這樣的,你從10月份開始,認定按次的話,是10月往后的按照次,不過你9月這個沒有申報,是可以現(xiàn)在按照季度的,這樣是就可以的餓了