你好 可能有以下幾種原因: 1.系統(tǒng)數(shù)據(jù)更新不及時(shí):個(gè)稅系統(tǒng)可能會(huì)根據(jù)最新的政策和規(guī)定進(jìn)行更新,以反映最新的扣除標(biāo)準(zhǔn)。如果系統(tǒng)更新后,數(shù)據(jù)沒有及時(shí)同步,可能會(huì)導(dǎo)致顯示的累計(jì)減除費(fèi)用不準(zhǔn)確。 2.操作錯(cuò)誤:在操作個(gè)稅系統(tǒng)時(shí),如果操作不正確或出現(xiàn)錯(cuò)誤,可能會(huì)導(dǎo)致累計(jì)減除費(fèi)用的數(shù)值不正確。 3.系統(tǒng)故障或錯(cuò)誤:個(gè)稅系統(tǒng)可能會(huì)出現(xiàn)故障或錯(cuò)誤,導(dǎo)致累計(jì)減除費(fèi)用的數(shù)值顯示不正確。

我每個(gè)月都是個(gè)稅申報(bào)為2800,這個(gè)月報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,系統(tǒng)提示是否扣除減除費(fèi)用為是時(shí),“正常工資薪金”中的“累計(jì)減除費(fèi)用”應(yīng)小于等于10000,實(shí)際填寫的是35000,中間沒有離過職 請問我應(yīng)該怎么調(diào)整?
您好3月申報(bào)2月屬期的個(gè)稅,第二步稅款計(jì)算沒帶出來人員信息系統(tǒng)提示上一屬期未按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用申報(bào)不了請問老師這種情況是怎么回事如何操作
老師 我報(bào)個(gè)稅時(shí)候這個(gè)月有個(gè)員工工資超5000了,這個(gè)月要交稅,但是上個(gè)月只有2000多,這兩個(gè)月累計(jì)起來就沒超過10000,我工資表已經(jīng)把7月個(gè)稅扣除了,個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)沒扣除這筆費(fèi)用,這種情況怎么處理呀?
累計(jì)減除費(fèi)用實(shí)際上已經(jīng)是25000了但是個(gè)稅系統(tǒng)上還顯示的10000,這種情況怎么處理
之前的紙質(zhì)專用發(fā)票沒有收到,但是系統(tǒng)上顯示已經(jīng)開出來了,這種情況怎么處理?
老師,9810報(bào)關(guān)出口到海外倉,海外倉一件代發(fā)的報(bào)關(guān)單上貿(mào)易國要寫哪個(gè)國家?
老師 問一下 就是我們收到承兌匯票 銀行里面的怎么做賬 用應(yīng)收票據(jù) 還是用其他貨幣資金-應(yīng)收票據(jù) 這個(gè)科目呢?
發(fā)票金額1500,去年給我們開錯(cuò)了,匯算清繳沒調(diào)增,現(xiàn)在給我們開正確的了,直接塞去年憑證里可以嗎
勞務(wù)派遣差額納稅,開具的發(fā)票的分錄可以寫一下嗎
老師,公司正在股權(quán)轉(zhuǎn)讓。稅局批示:2025年04月01日-2025年06月30日,所有者權(quán)益降幅較大、銷售利潤率波動(dòng)較大,期間費(fèi)用變動(dòng)率較大。 我需要提供2024年04月01日-2024年06月30日的數(shù)據(jù)做對比嗎?
你好。我們公司在a公司挖人,也是協(xié)商好了,a公司補(bǔ)償一半的補(bǔ)償金,我們公司給一半的補(bǔ)償金給員工,那我們這邊以什么形式給到員工?怎么申報(bào)個(gè)人所得稅,我們可以以補(bǔ)償金的形式申報(bào)這一半嗎
第(5)小問里面閑置廠房在啟用之前不需要交土地使用稅嗎?
其他公司的貸款轉(zhuǎn)入到我公司,我公司需要怎么處理?
老師好,在個(gè)體工商戶采購500元以內(nèi)的物品,未開發(fā)票,以加蓋個(gè)體戶公章的收條,可以入賬稅前扣除嗎嗎?如果可以是否需要收款人身份證與電話等信息,謝謝
面試成本會(huì)計(jì)對方要注意什么


這種情況導(dǎo)致了他們出現(xiàn)了這種情況,而且她們現(xiàn)在每個(gè)月還需要繳個(gè)稅
是的,這種情況都排除掉之后,還有可能是他有兩份以上的工作的
老師,請問一下個(gè)稅申報(bào)提示離職人員未享受專項(xiàng)附加扣除,之前月份有享受,但因離職,已不繼續(xù)累計(jì)專項(xiàng)附加扣除,造成本月預(yù)填未享受,這個(gè)要怎么處理. 準(zhǔn)確來說他們的累計(jì)減除費(fèi)用應(yīng)該是25000但是系統(tǒng)上每個(gè)月仍然是10000
符早波和陳廣 莎的累計(jì)減除費(fèi)用是10000,準(zhǔn)確來說他們五月份入職的應(yīng)該有25000
這個(gè)沒有研究過的,你可以問一下其他老師的
績效,不是可以錄入工資薪金所得里面嗎?
這個(gè)申報(bào)的時(shí)候,是要合并到工資薪金里面的
為啥她們說我這樣子申報(bào)了,多讓他們扣稅了???是什么原因啊
可能有以下幾種原因: 1.系統(tǒng)數(shù)據(jù)更新不及時(shí):個(gè)稅系統(tǒng)可能會(huì)根據(jù)最新的政策和規(guī)定進(jìn)行更新,以反映最新的扣除標(biāo)準(zhǔn)。如果系統(tǒng)更新后,數(shù)據(jù)沒有及時(shí)同步,可能會(huì)導(dǎo)致顯示的累計(jì)減除費(fèi)用不準(zhǔn)確。 2.操作錯(cuò)誤:在操作個(gè)稅系統(tǒng)時(shí),如果操作不正確或出現(xiàn)錯(cuò)誤,可能會(huì)導(dǎo)致累計(jì)減除費(fèi)用的數(shù)值不正確。 3.系統(tǒng)故障或錯(cuò)誤:個(gè)稅系統(tǒng)可能會(huì)出現(xiàn)故障或錯(cuò)誤,導(dǎo)致累計(jì)減除費(fèi)用的數(shù)值顯示不正確。
我把績效放在正常薪資所得里面扣稅,為啥會(huì)說我多扣了
讓我做調(diào)整怎么調(diào)?
不需要調(diào)整啊,因?yàn)檫@個(gè)是稅務(wù)局系統(tǒng)自動(dòng)生成的,你沒辦法調(diào)整的
她們說應(yīng)該放在一次性獎(jiǎng)金收入里面來申報(bào),讓我做一個(gè)差額就是這兩個(gè)月不錄工資
這個(gè)是在為難你的
這兩個(gè)工資不錄,就是零申報(bào)把工資合計(jì)到年終獎(jiǎng)金里面去
請問這樣合理的嘛
也是可以的,因?yàn)檫@個(gè)人數(shù)不多的