你好,這個設(shè)備帶著護欄嗎?如果是的話,一塊開設(shè)備,或者是你開設(shè)備和護欄。
建筑裝修公司A和甲方B簽訂了包工包料大約300平米左右的工裝的裝修合同。裝修金額為100萬左右。A承接了該項目后就立馬轉(zhuǎn)手將該項目包給了包工頭C(相當(dāng)于C掛靠了A)。期間A通過自己的公戶付款購買了14萬的材料用于該項目,又通過公戶付款支付了該項目4萬的人工?,F(xiàn)在A想讓C開發(fā)票給自己,想讓C提供的發(fā)票在稅務(wù)層面合規(guī)的話,請問: 1,對C有資質(zhì)的要求嗎?2,明面上留檔的承包合同規(guī)范操作是按什么合同簽訂好呢?(承包經(jīng)營?還是分包合同?) 3,合同中的合同金額大約可以為多少呢?(這個金額確定是怎么算出來的?請老師寫一下大致的算法) 4,C通過什么方式開到發(fā)票給到A呢?(去稅局代開可以嗎?) (因為是小白,自己把握不準(zhǔn),問的有點啰嗦,希望老師就每一個問題都做個回復(fù)。謝謝了?。?/p>
老師您好,我公司: 主要業(yè)務(wù)是:服務(wù)器托管服務(wù).就是甲方提供服務(wù)器設(shè)備,我們提供場地、維護、以及電能,來給甲方提供服務(wù),主要消耗的是電,收入是服務(wù)費! 1,公司收到的發(fā)票主要是電費發(fā)票,電費發(fā)票比較多,電費發(fā)票是按照13個點開進公司的! 2,公司給甲方開出去的是服務(wù)費發(fā)票,稅率百分之6,但稅局說我們主要消耗的是電,產(chǎn)生的收入相當(dāng)于賣電收入,所以要按照13個點算“銷售貨物-電費”,不能按照6個點計算服務(wù)費,這樣就產(chǎn)生了稅差,要補交稅款,但是我們確實是做服務(wù)行業(yè)的!請問這樣合理嗎?我的客戶也不會同意我給他們開售電的發(fā)票??! 3,我方想不通的是:餐飲行業(yè)也是服務(wù)行業(yè),為什么他們交電費是按照13個上稅,他們給客戶開餐費發(fā)票就能是6個點?就是因為我們用電多么?
老師,咨詢個問題, 我們公司是一般納稅人,2015年買了一臺設(shè)備,當(dāng)時的采購發(fā)票是17%稅率的增值稅專票;這臺設(shè)備2021年過后就沒咋用了,所以上個月老板把這臺設(shè)備賣給了一個客戶; 現(xiàn)在需要給客戶開發(fā)票,我有兩個問題不太確認(rèn): 1、關(guān)于品名: 我們和客戶簽訂的銷售合同上品名是“性能測試儀”,我看了下之前買進并且入賬的品名是“回?fù)p測試儀”,我開票要按銷售合同來開,就和之前進項發(fā)票的品名不一致,這樣會不會有影響? 2、關(guān)于稅率: 銷售合同上標(biāo)明稅率13%, 我可以按13%的稅率給客戶開專票嗎? 我看到有政策說:一般納稅人銷售自己使用過的固定資產(chǎn),應(yīng)按照簡易辦法依照3%征收率減按2%征收增值稅,開具普通發(fā)票,不得開具專票。
老師您好,我公司A集團旗下的一個小規(guī)模納稅人物業(yè)公司,老板說要將集團公司旗下其他公司負(fù)責(zé)承建的一個勞務(wù)建筑產(chǎn)業(yè)園里面 修建水井的費用讓我們物業(yè)公司來承擔(dān), 但是由于水井是基礎(chǔ)建設(shè)里面的費用,物業(yè)公司承擔(dān)的話從稅務(wù)角度來說不合理, 所以施工方跟我們簽訂了一個消防系統(tǒng)維護保養(yǎng)的合同(合同金額6.4萬元)。 開票內(nèi)容是:建筑服務(wù)*施工費 6.4萬元,開票備注欄是 消防系統(tǒng)維護費, 因為這個費用對于物業(yè)公司來說是大額費用(錢在收到發(fā)票的時候就給對方付了,(感覺記入長期待攤費用不合適)那我做賬務(wù)處理的時候應(yīng)該把它記入什么科目呢?會計分錄怎么寫?
老師有個棘手問題我蒙圈了,我司簽訂了一個設(shè)備買賣與安裝合同。合同約定了給對方開13%的發(fā)票,于是開票我就按商貿(mào)買進賣出設(shè)備開的13的票。做賬也打算按商貿(mào)做!但是今天老板打電話說,還有購買護桿,護欄加工的費用,以及安裝設(shè)備的用的人工勞務(wù)費發(fā)票開進來了,我瞬間不知道該怎么做賬了
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
發(fā)票已經(jīng)開了護欄,我的意思是一進一出我按商貿(mào)入賬結(jié)轉(zhuǎn)成本,確認(rèn)收入這結(jié)束了!但是現(xiàn)在上游要給我司開進護欄加工費發(fā)票,和人工勞務(wù)費發(fā)票!我如何入賬
好,那對方提供的材料你們給他加工嗎?
我司購入材料,購入設(shè)備,賣給下游。我給下游開票就是賣出材料和設(shè)備!
一個賬,就是一個商貿(mào)賬。但是現(xiàn)在我司的上游要給我開進材料加工費,和勞務(wù)費發(fā)票,我不知道怎么賬務(wù)處理了?。?
開不了,你沒有這個范圍商貿(mào)的哪有加工的。
我司有商貿(mào)的范圍,這個業(yè)務(wù)我尋思按商貿(mào)開票做賬就行了!現(xiàn)在我司上游給我們開進來護欄加工費和勞務(wù)發(fā)票!我如何入賬?
我表達(dá)挺清楚啊!老師您的回答……
你好,對方讓你開什么,你就開什么嘛 你們開發(fā)票都是對方要求你開什么,你就開什么。
因為你不是加工企業(yè),你開不了加工費。
直接拒絕就是啦,我們只能給你開護欄的,開不了其他的
我沒有開加工費,都說了按商貿(mào)給對方開的票!但是護欄我司拿去加工后才能給下游用!是給我司開進來護欄加工費發(fā)票
借委托加工物資加工費,貸銀行 借委托加工物資帶原材料, 借庫存商品 帶委托加工物資,你的護欄的成本就是這些。
老師我給人家代賬,現(xiàn)在不知道怎么處理業(yè)務(wù)了!您看看紙張吧!
借委托加工物資加工費,貸銀行 借委托加工物資 貸原材料, 借庫存商品 貸委托加工物資,你的護欄的成本就是這些。 借庫存商品貸銀行 借銀行存款, 貸主營業(yè)務(wù)收入、 應(yīng)交稅費, 借主營業(yè)務(wù)成本、 貸庫存商品 應(yīng)付職工薪酬。
是個設(shè)備買賣及安裝合同!我只是按商貿(mào)開的買賣發(fā)票,但是上游給我司開進來很多發(fā)票不知道如何處理
老師我說的不是分錄!
寫了 那個還不會 設(shè)備混凝土還有護欄是庫存商品 勞務(wù)發(fā)票我寫的應(yīng)付職工薪酬的那個 你可以直接寫銀行存款
我的根本意思是,因一買一賣,賬務(wù)處理結(jié)束了!都結(jié)束的玩意了,又進來一推勞務(wù),加工費等發(fā)票!我不知道應(yīng)該去則么規(guī)范這個業(yè)務(wù)!
那就相當(dāng)于你之前沒有做,現(xiàn)在補上就是了,這有什么麻煩的 借主營業(yè)務(wù)成本,貸銀行存款或者應(yīng)付賬款。
這就是之前少做了,現(xiàn)在補。