您好,那樣的話,你需要計提的,雖然不繳納,但是計提是正常的
汪老師麻煩再回答一下第二季度要交的增值稅大于第三季度,第四季度要交的。所以第三季度,第四季度的所得稅不需要交, 但是綜合下來,我還是多交了呀,應退稅額應該有數(shù)據(jù)吧!,稅務(wù)局能退給我嗎?還是到匯算清繳的時候退呢?
請問第3季度要交300元企業(yè)所得稅 ,但沒有交是因為疫情暫緩繳納,并3季度計提了所得稅分錄。但是現(xiàn)在第4季度要交800多所得稅,那我第四季度要計提所得稅分錄嗎
老師 我在第二季度的時候預繳了所得稅,但是現(xiàn)在到年底整個是虧的狀態(tài),匯算清繳的時候需要申請退稅,那我在申報第四季度的預繳所得稅時,要注意什么嗎
老師,請問第三季度企業(yè)盈利并交了所得稅,第四季度又發(fā)生虧損,那么第三季度交的所得稅會在第四季度季報的時候退還回來嗎,還是等所得稅匯算清繳完了還是虧損的時候才退回來
小規(guī)模23年第一季度,利潤總額1500元,需要交企業(yè)所得稅了。但是到4月份季度申報的時候,第九行,彌補以前年度虧損,如果有金額的話,我就不用交企業(yè)所得稅了吧
老師,一般納稅人開的13個點的普票,照樣按照13個點銷項稅額交是嗎,如果有進項,那么交的稅額是普票的銷項稅額-進項稅額對嗎?謝謝
老師 作為一名會計怎么達到不粗心
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)進項留底抵欠繳增值稅的主表中多繳為負數(shù),現(xiàn)我已跟業(yè)主開具發(fā)票需要抵扣這個多繳為負數(shù)的金額,應填寫增值稅哪個表?
老師 咨詢一下,所有物料都能通過周轉(zhuǎn)材料-低值易耗品 過渡嗎 包括行政采購的所有物資和機器維修涉及的備品備件這些
查賬征收的個體戶,必須建賬嗎
老師你好,4月報稅 進項發(fā)票大于銷項發(fā)票,怎么計提增值稅,怎么做分錄?謝謝
醫(yī)保停繳一個月后再繳納多久能使用
大神: 有一個問題我一直忘了問,就是我們開票給業(yè)主方譬如是100萬,但因為我們老板又掛靠這個業(yè)主方旗下的分公司,他們每次從我們的回款中扣除一筆管理費還有一筆稅金,我們實際收到的款只有90多萬了,這差額如何處理,對方也不給我們開票啥的
以公司名義買車有啥要求,需要涉及哪些稅費
求,實操報稅相關(guān)資料
老師我是這樣的我年報報錯了,現(xiàn)在更正重新申報。原來是虧損的,但是現(xiàn)在更正以后需要補繳稅款。那我這所得稅計提的金額是不是要跟補繳的金額一致呢
嗯對,這樣的話,正好就可以保持一致的