你好,這個是可以稅前扣除的,都是用于生產經營的
和個人交易金額不超過500元,非現金支付,可稅前扣除,國家稅務總局公告2018年第28號 國家稅務總局關于發(fā)布《企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理辦法》的公告第九條 企業(yè)在境內發(fā)生的支出項目屬于增值稅應稅項目(以下簡稱“應稅項目”)的,對方為已辦理稅務登記的增值稅納稅人,其支出以發(fā)票(包括按照規(guī)定由稅務機關代開的發(fā)票)作為稅前扣除憑證;對方為依法無需辦理稅務登記的單位或者從事小額零星經營業(yè)務的個人,其支出以稅務機關代開的發(fā)票或者收款憑證及內部憑證作為稅前扣除憑證,收款憑證應載明收款單位名稱、個人姓名及身份證號、支出項目、收款金額等相關信息。小額零星經營業(yè)務的判斷標準是個人從事應稅項目經營業(yè)務的銷售額不超過增值稅相關政策規(guī)定的起征點。 老師這個單位伙食費都是從早市買的最便宜的 普通收據 肯定不能報銷吧 超市小票也不可以吧 必須是發(fā)票吧
老師,私車公用,合伙企業(yè)合伙人為自然人,提供車輛給合伙企業(yè)使用,合伙企業(yè)每月付合伙人500元,是否合伙人可以開具收據作為合伙企業(yè)的支出憑證,所得稅可以稅前扣除?
老師請問:1、設備租賃公司租賃設備并配備了操作人員是否需要辦理經證到工程所在地預繳增值稅?2、甲方建筑企業(yè)支付給設備出租方的款項,甲方能否作為施工方支付的分包款扣減預繳稅款(甲方取得出租方開具的建筑服務*沒備租賃的發(fā)票)?3、假如合同約定設備油料由甲方提供,出租方能否按甲供工程選擇簡易計稅呢?
為了方便工作,公司與順豐合作郵寄快遞,每月月結開票支付,請問順豐開的票是否可以作為企業(yè)所得稅稅前扣除憑證
老師咨詢下,為了方便工作,公司與順豐合作郵寄快遞,每月月結開票支付,請問順豐開的票是否可以作為企業(yè)所得稅稅前扣除憑證
紙質銀行承兌匯票未簽收撤回銀行收取服務費嗎?
注會分三年備考的話,該怎么搭配科目呢?麻煩老師詳細說一下。
老師,24年第二季度收入多報了5W,還好沒稅款產生,在匯算清繳才發(fā)現,這樣子要去更正24年的所得稅報表嗎?還是把直接按正確的年報上報就行?
老師,請問家具店購買來擺樣的家具怎么計提折舊,折舊年限是按照5年來折嗎?
第一問 為什么19年還處于冷卻期 對應的是哪一條規(guī)定
老師怎么在表格中找出小于等于5的數值有幾個,可以用什么函數呢?
小規(guī)模,25年匯算發(fā)現以前有多記的收入,應該是往來款,賬務處理在4月沖減收入掛賬,匯算應該怎么填寫?還有什么其他要處理的?
請問,之前年前做了一筆分錄,股東分紅,借利潤分配-2024年終利潤,10萬貸,銀行存款10萬,現在資產負債表,和利潤表勾稽關系相差10萬,負債表多了10萬該怎么調整?
職工薪酬納稅調整明細表賬載金額,實際發(fā)生金額,稅收金額區(qū)別
老師,工業(yè)企業(yè)用財務軟件,用什么方法結轉成本,怎么分配制造費用
老師,是不是比如說這個發(fā)票是21年的,那么在21年的企業(yè)所得稅中肯定是扣除了的
是的,就是那個意思的
老師有沒有可能說是能扣,但是不需要使用扣的情況,還是只要發(fā)生了這個肯定就是扣了的
在當年發(fā)生的用于生產經營的發(fā)票就可以稅前扣除
我的意思是有沒有可能用于經營發(fā)生,但是我企業(yè)不用那么多的發(fā)票抵扣,想咨詢下有沒有這種情況
是你們真實發(fā)生和支付的業(yè)務,為啥不如實稅前扣除呢?
就是想著如果收入小于成本是不是有的發(fā)票就不上抵扣
不可以的,要如實做賬的
企業(yè)虧損,那么肯定會收入小于成本,就用不上那么多抵扣吧
不用管的,你作為會計就是據實做賬