您好,這個(gè)不用調(diào)整呀,本來倉庫就有這么多庫存在,供應(yīng)商沒有開發(fā)票,我們現(xiàn)在是暫估的庫存,來發(fā)票時(shí)要紅沖原分錄,再按發(fā)票金額做正確的分錄,在明年匯繳所得稅申報(bào)時(shí)購入發(fā)票還沒有來的話,我們銷售成本都不能扣減的,要納稅調(diào)增
外賬里的庫存商品是負(fù)數(shù)怎么調(diào)整好?平時(shí)采購沒有正規(guī)發(fā)票,開票收入結(jié)轉(zhuǎn)的庫存商品多了,怎么調(diào)整呢?原來有些庫存商品也是沒入賬,直接借庫存商品貸未分配利潤(rùn)行嗎
關(guān)于庫存商品的問題:我公司成立初期,收購了別人的商品,賬務(wù)系統(tǒng)沒有做進(jìn)項(xiàng),就直接賣出商品,導(dǎo)致現(xiàn)在庫存商品負(fù)數(shù),而且對(duì)方企業(yè)也已經(jīng)注銷了,請(qǐng)問,這個(gè)該怎么調(diào)整?怎么做?
就是我進(jìn)庫存商品是按照經(jīng)辦人提供的入庫單還有對(duì)應(yīng)的發(fā)票錄入的,但是因?yàn)榻欠植畹膯栴}導(dǎo)致了我進(jìn)庫的庫存商品比實(shí)際發(fā)票開過來的少了1分錢,我無法分出來這1分錢是哪一個(gè)商品,我暫時(shí)放進(jìn)了庫存商品-系統(tǒng)差額 0.01。但是馬上年末了,我這個(gè)科目余額要怎么調(diào)平?。?/p>
你好,公司新開的暫時(shí)沒有收入,但是支付貨款了,對(duì)方也未開票,直接入了庫存商品了,導(dǎo)致庫存商品金額過大,這個(gè)應(yīng)該怎么調(diào)整
老師好。我是小規(guī)模商貿(mào)公司,我是剛接過來賬。22年的商品已經(jīng)全部銷售掉了,但是沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本,導(dǎo)致23年年初庫存商品還有余額,請(qǐng)問怎么調(diào)整這個(gè)庫存商品數(shù)據(jù)?然后22年庫存商品的發(fā)票,22年已經(jīng)做了成本票,但是沒有入帳,只是匯算清繳的時(shí)候抵扣了成本,然后23年入帳了,請(qǐng)問怎么調(diào)整?
老師開通稅務(wù)局交社保每月就要申報(bào)嗎?
老師勞務(wù)派遣公司賬務(wù)好做嗎?他的成本主要是什么費(fèi)用呢
資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)欄次的金額是怎么得出的
老師,A公司注銷,A公司有幾筆其他應(yīng)收款轉(zhuǎn)給B公司,AB兩個(gè)公司的會(huì)計(jì)分錄怎么做?
我們研發(fā)了一個(gè)平臺(tái),客戶公司在平臺(tái)注冊(cè),付我們平臺(tái)使用費(fèi),但是不從平臺(tái)取得任何收入,勞務(wù)公司也在平臺(tái)入駐,勞務(wù)公司派遣人員到客戶公司工作,我們要報(bào)送勞務(wù)公司的收入信息,而不是報(bào)送客戶公司以及我們平臺(tái)的收入信息對(duì)不 勞務(wù)公司入駐平臺(tái)沒有支付我們平臺(tái)任何費(fèi)用,我們把勞務(wù)費(fèi)和他派遣人員的工資社保付給勞務(wù)公司,這種情況10月我們也要報(bào)勞務(wù)公司的收入信息嗎
家政私人對(duì)私人開發(fā)票,想把前幾個(gè)月的工資開出來,開什么發(fā)票,匯總開具還是怎么開呀?
老師,油站,有個(gè)疑點(diǎn),說年申報(bào)開票占比年申報(bào)收入過大,占比超過百分之三十以上,這種寫情況說明怎么寫,其中有部分未開票收入,但開票是281萬,申報(bào)是890萬,這種情況怎么寫說明
請(qǐng)問老師,現(xiàn)在認(rèn)定小微企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)是什么
因?yàn)橛形覀冘浖到y(tǒng)的問題,計(jì)算出來的稅額和稅務(wù)系統(tǒng)的不一樣,有幾分錢的差額,調(diào)到哪里去合適呢?
老師交社保怎么綁銀行公戶銀行卡?