你好,銷售方開負(fù)數(shù)發(fā)票,采購方收到發(fā)票,紅沖成本。

想請(qǐng)教一個(gè)科目的問題,我公司是貿(mào)易商,當(dāng)有客戶在網(wǎng)上看中我們商品的時(shí)候,我們直接和供應(yīng)商拿貨,但這個(gè)商品并不入庫到我們公司,因?yàn)槲覀兣c供應(yīng)商協(xié)商好由他們直接發(fā)貨到客戶那,而我們會(huì)先付貨款給供應(yīng)商,等客戶收到商品后我們才回款。我們相當(dāng)于只賺取了商品的中間差價(jià),我想問的是商品不入公司庫存,由供應(yīng)商直接發(fā)貨至客戶那,我這邊做賬流程應(yīng)該怎么樣呢?入到哪個(gè)科目比較合理?
老師,您好。請(qǐng)問:我公司收到供應(yīng)商的貨物,發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題,后經(jīng)協(xié)商,供應(yīng)商同意按比例賠償,那我公司對(duì)于這個(gè)質(zhì)量索賠,賬務(wù)上和稅務(wù)上分別應(yīng)該怎么處理呢?謝謝
老師,您好。請(qǐng)問:我公司收到供應(yīng)商的貨物,發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題,后經(jīng)協(xié)商,供應(yīng)商同意按比例賠償,那我公司對(duì)于這個(gè)質(zhì)量索賠,賬務(wù)上和稅務(wù)上分別應(yīng)該怎么處理呢?謝謝
請(qǐng)問老師,我們公司是商貿(mào)企業(yè),近期由于貨物質(zhì)量有問題,會(huì)免費(fèi)賠償給客戶2卷產(chǎn)品,并且不開具發(fā)票,我們會(huì)在合同上標(biāo)注這2卷產(chǎn)品是賠償,并附帶相應(yīng)價(jià)格。 這兩卷產(chǎn)品是我們供應(yīng)商只愿意賠償我們一卷,然后另外一卷我們購買的會(huì)收到發(fā)票 除了合同上會(huì)注明,我們還需要額外注意什么?
請(qǐng)問親愛的老師,我們公司是商貿(mào)企業(yè),近期由于貨物質(zhì)量有問題,會(huì)免費(fèi)賠償給客戶2卷產(chǎn)品,并且不開具發(fā)票,我們會(huì)在合同上標(biāo)注這2卷產(chǎn)品是賠償,并附帶相應(yīng)價(jià)格。 這兩卷產(chǎn)品是我們供應(yīng)商只愿意賠償我們一卷,然后另外一卷我們購買的會(huì)收到發(fā)票 1.除了合同上會(huì)注明,我們還需要額外注意什么? 2.賬務(wù)怎么處理? 3.稅務(wù)怎么處理? [微笑]
老師,您好!公司購買衣服捐贈(zèng)公益分錄怎么做
農(nóng)業(yè)合作社財(cái)務(wù)有未分配利潤,注銷時(shí)要繳納所得稅嗎,利潤利于實(shí)收資本
怎么在電子稅務(wù)局開票顯示地址的地方,改注冊(cè)地信息地址
你好老師,新增的店面裝修102萬,到第四季度怎么計(jì)算申報(bào)房產(chǎn)稅?以前是3195800,申報(bào)金額6711.18
請(qǐng)問工程質(zhì)量檢測單位,要繳納印花稅嗎?
老師,已經(jīng)報(bào)關(guān)出口的一個(gè)新飾品,是一個(gè)手鐲。但是進(jìn)項(xiàng)采購發(fā)票只能取得個(gè)人抬頭的。這個(gè)是正常申報(bào)免增值稅,還是視同內(nèi)銷按13個(gè)點(diǎn)處理呢
老師,我們不是生產(chǎn)電動(dòng)摩托車的,我們的客戶是生產(chǎn)電動(dòng)摩托車的,我們生產(chǎn)電動(dòng)摩托車的配件,客戶硬要我們買了10多萬的車,客戶要給我們開票,那我們賣出去的話,要開票交稅嗎
免稅的儲(chǔ)值卡發(fā)票怎么入賬做分錄
老師,你好稅局通知更正高企研發(fā)費(fèi)用入產(chǎn)成品可以全額數(shù)嗎?后期不打算做高企了
幾千元的裝修工程款入什么科目


采購方不需要做營業(yè)外收入嗎?
采購方少支付了部分的應(yīng)付賬款,不應(yīng)該計(jì)入 營業(yè)外收入嗎?
采購方要是沒有收到付出發(fā)票戰(zhàn)績,營業(yè)外收入。 在正規(guī)處理是銷售方給開紅字發(fā)票,所以是紅沖成本。