不可以的,安裝服務(wù)只是小部分金額,退回重開
老師你好!請問我們是做銷售加安裝的,我們銷售合同一簽訂對方就讓我們開發(fā)票,但我們采購進項還沒有開進來,這樣沒有先采購商品進項就全額開銷售出去可以嗎?有沒有風險?
建筑公司,有個道路施工項目,項目包含路燈安裝,與供應(yīng)商簽訂了購銷合同(購買路燈),合同約定包含安裝且約定稅率9%,給我們開票內(nèi)容是工程服務(wù)。請問老師和供應(yīng)商簽訂購銷合同卻開的是工程服務(wù)發(fā)票是不是不妥當?
你好。請問一下就是我公司工程所需要的材料全部讓一個貿(mào)易公司去進行采購了。然后問題有:1、貿(mào)易公司和供應(yīng)商簽訂采購合同,那么我們公司和貿(mào)易公司是簽訂委托采購合同還是單純采購合同。2、材料的發(fā)貨單供應(yīng)商是直接發(fā)到我們公司項目所在地的,所以單子的抬頭是直接寫的我們公司。那這樣會不會和合同不一致,是否是要求供應(yīng)商的發(fā)貨單對接貿(mào)易公司,然后貿(mào)易公司再給我們發(fā)貨單呢?
你好老師,我們公司我們公司采購安裝了一批防盜門,簽訂的是采購合同,但供應(yīng)商開出的專票是建筑服務(wù)類,請問這個對我們公司有影響嗎!
請問老師,我們公司是科技公司,業(yè)務(wù)涉及通信服務(wù)、人力派遣、人力外包,現(xiàn)在跟移動建設(shè)公司簽外包合同,同時跟供應(yīng)商簽采購合同。采購電欖等設(shè)備,收到13%專票,又開票給建設(shè)公司9%建筑服務(wù)發(fā)票,請問這個業(yè)務(wù)模式有風險么?
企業(yè)所得稅匯算清繳時候,之前取得的成本發(fā)票偏多,需要調(diào)整成本,繳納企業(yè)所得稅,這樣可以嗎
員工出差,請客戶吃飯,請客戶住宿,容客戶禮物,怎么記,都記業(yè)務(wù)招待費,還是差旅費,出差原因就是陪客戶玩的,
老師 財務(wù)費用-手續(xù)費,利息收入在所得稅匯算清繳表納稅調(diào)整項目明細表哪里填呢
老師,個體戶小規(guī)模納稅人購入商品,核定征收的話無論開不開發(fā)票出去都不用申報吧?會自動申報?購入發(fā)票無論是增值稅發(fā)票還是普通都沒有影響吧?
老師好,我算出來的稅比電子稅務(wù)局多0.03怎么辦
老師,您好!申報個稅超過5000元,是每個月都繳納個稅嗎?
25年拿到中級會計師證書,但證書上批準日期寫的2024年,這樣子情況,做個稅加計扣除是填在25年的還是24年?
老師,想問一下,就是你看這樣理解對嗎?就是比如我們是掛靠方,被掛靠方給甲方開票,甲方給回款,扣除管理費,稅金,剩下的是不是應(yīng)該是被掛靠方應(yīng)該轉(zhuǎn)給我們得,我們得給被掛靠方開票?另外,我們要給被掛靠方提供成本票,但是這個票,進項稅額是可以抵扣的,所以被掛靠方是不是應(yīng)該把這筆稅款返還給我們?我們提供成本票,成本票的價款由我們承擔
你好,請問已計提過了,過賬了,結(jié)不了賬是什么原因?
2024年4月份業(yè)務(wù),銷售費用10萬在5.31號之前沒有收到發(fā)票,納稅調(diào)增,8月份發(fā)票收到了,費用是在9月份繳納企業(yè)所得稅之前扣除,還是在2025年匯算清繳時扣除