借銀行 貸應(yīng)交稅費未交增值稅, 借應(yīng)交稅費未交增值稅, 貸營業(yè)外收入。
老師,請問去年稅控服務(wù)費440,之前會計做了稅費抵減分錄(借:未交增值稅 貸:減免稅款),但去年當月并沒有在申報時填報(實際就是做了賬,并沒有扣掉440)。這個月開了票,我想把440給抵扣了,會計分錄上需要怎么處理?如何把去年轉(zhuǎn)到未交增值稅的440變成減免稅款,在這個月入賬。需要涉及以前年度損益嗎。麻煩老師解答一下
老師,去年我公司錄用失業(yè)人員,增值稅按減免申報了,附加稅沒有按減免后的數(shù)據(jù)申報,現(xiàn)稅局要我們申請附加稅退稅,怎么操作呢?比如之前增值稅1000元,按錄用失業(yè)人員減免500按500來申報增值稅,但是附加稅還是按照1000來報,這個不需要更正申報退稅嗎
你好!老師,我公司2023年4月收到一筆增值稅退稅25萬,所屬期是2019.1月-2022-12月,是我司申報了“重點人群貧困人員減免增值稅”,想問一下,收到退稅的賬務(wù)處理?借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入-增值稅退稅 這樣可以嗎?這樣一來,我公司本年度所得稅又增加了嗎?
老師好,我方公司弄了退役軍人的增值稅稅收減免政策,所以把以前年度的增值稅申請退稅了,那如果收到了退庫的增值稅應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢,本年度交的增值稅和上一年度的增值稅的退稅分錄是否一樣呢?還有如果當期減免的增值稅及附加稅怎么做分錄呢
請問老師,由于本單位有錄用失業(yè)半年以上的人員,給予了以前年度的增值稅減免,現(xiàn)在收到退的增值稅,如何記賬?
請問有個公司做了業(yè)務(wù),但稅務(wù)局給鎖票了,沒法開票,但購買方又必須要進項票,可以怎么處理呢?
報表上往來有負數(shù),不重分類也沒什么影響吧?
屬于3月份的工資,我們4月份發(fā)放,然后5月份才申報扣繳個稅。那4月份發(fā)放3月工資的時候,怎么準確的能預(yù)測到個稅要扣多少?
老師好!請教 :在建工程 下二級科目怎樣設(shè)置呢?該設(shè)置哪些科目呢?
老師:請問我公司委托咨詢公司申請了6個軟件注冊登記證書,這個屬不屬于無形資產(chǎn)?
其他綜合收益是什么性質(zhì)的科目呢
公司經(jīng)營街邊停車收費服務(wù)。請問除了增值稅及附加稅,還需要繳納什么稅?
請問老師,請問下前幾年審計報告錯了怎么做現(xiàn)在
老師好,我們公司去年是小規(guī)模納稅人,當時買了一輛車,開了專票變成不能抵扣,但今年票開超了變成了一般納稅人,我想去年買車的發(fā)票叫車行紅沖\'今年重新開具專票,這樣就能抵扣嗎?
老師,請問一下,稅務(wù)師科目報錯,哪里有渠道可以改一下
好的謝謝
不用客氣,工作愉快。