您好!嚴(yán)格來說不能,因為本身屬于虛開
老師,您好,我想請問一下,我們是電商企業(yè),跟酒樓采購商品,對方給我們開的發(fā)票內(nèi)容是餐飲行務(wù),這個發(fā)票我們可以進(jìn)成本嗎
老師好,請問下我們老板名下兩個公司,一個是一般納稅人,一個是小規(guī)模,我們?nèi)粘=?jīng)營一場活動比如20萬成本,住宿會場能開專票,餐飲開普票,請問,我可不可以把能開專票的部分就用一般納稅人付款,餐飲部分就用小規(guī)模付款作為營業(yè)成本? 另外。這樣小規(guī)模公司一年的主要成本就都是酒店的餐飲費用了,會有什么風(fēng)險嗎?
老師請問一下白酒零售批發(fā)行業(yè)的,經(jīng)常會有一些推廣的費用開餐票,我想請問一下這個餐票能計入成本嗎
公司開了一個親子營會議,一人收費199元,租的酒店會議室,酒店發(fā)票注明會議費1800,所有參會人員午餐和晚餐費用一共4080,我們聘請的講師住宿費396,發(fā)票合計金額6276元,我想問下4080和396是不是需要計入招待費?1800計入會議費?
請問一下老師,老板去外省參加廣東協(xié)會會議,交了2000元,開了會議費的發(fā)票,有會議通知書,還有給我來會的飛機票,請問一下這些費用全部計入管理費用-會議費嗎
老師,您好,我在做5月份的賬的時候,只是計提了工資,編制分錄如下: 借:管理費用 貸:應(yīng)付職工薪酬 5月有個稅,但是我只是申報了,沒有在分錄里面體現(xiàn)出要交個稅來,現(xiàn)在我在做6月份的賬的時候,我是否可以這樣做分錄 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款 然后又是計提個稅分錄 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 我這樣把5月份的個稅算在6月份里面,是否可以?
老師: 我想問一下:我們平時不發(fā)工資,員工要用錢都是預(yù)支,年底發(fā)工資。平時按工資表申報個稅。那年底發(fā)工資時個稅如何申報。要繳納個稅嗎?
老師好,請問利潤表上主營業(yè)務(wù)稅金及附加包含印花稅嗎
雙2/3是什么意思 解釋一下吧
公司收到個人所得稅代扣代繳手續(xù)費,需要開發(fā)票對嗎
老師:新公司怎樣設(shè)置科目
請問老師;稅局提示,費用率變動異常。請問影響費用率變動的因素有哪些?該怎樣向稅局解釋?謝謝!
老師我去年調(diào)了減了一筆收入,不應(yīng)該調(diào),現(xiàn)在需要調(diào)回我應(yīng)該怎么做
老師您好,我想咨詢一下,就是建筑行業(yè)被掛靠公司用的那個掛靠用的是專門的掛靠軟件還是自己手動做的那個表格呢
什么情況下一定要過度應(yīng)付職工新酬的,過度應(yīng)付職工薪酬的是不是一定要報個稅,如果分不出每人發(fā)放多少金額呢
這是真實的業(yè)務(wù)啊,推廣產(chǎn)品發(fā)生的餐費會議費,這些都不可以計入成本嗎?
你好!明白了,這個你應(yīng)該計入銷售費用