您好,這樣是可以沖紅的,不需要拿回來。

上個月我們收到一張普票 這個月發(fā)現(xiàn)備注欄有問題 想讓對方紅沖了重新開 但是對方要收回原來的發(fā)票并且不給我們紅沖的發(fā)票 對方這樣做合理嗎
老師,原來開了一張發(fā)票金額是82000,退款回去8萬,現(xiàn)在要沖紅8萬,能直接沖紅部分金額8萬嗎?剩下2千不沖紅。開的發(fā)票是紙質的普通發(fā)票
我上月開出一張發(fā)票金額7萬元,其中有一款產品本月發(fā)生退貨1萬元,我沖紅了上月那張原發(fā)票,開了負數(shù)發(fā)票-7萬元,再開了6萬元正數(shù)發(fā)票,購方說不能這么開影響到上月發(fā)票的結算,要我只沖紅單個產品的金額,但是我只能沖紅整張發(fā)票的金額,沖紅部分是不是需要購方申請紅字信息表我才能開部分的退貨
老師好,對方公司2022年4月給我們公司開的發(fā)票(普票,稅率是3 )但是后來政策出來之后普票不是免稅的嗎 這樣的話,對方紅沖這張發(fā)票,把紅沖的發(fā)票和正確的免稅發(fā)票開出來給我 們就可以了吧 怎么對方現(xiàn)在一直問我們要那個開了稅率的發(fā)票呢
老師,普票紅沖的話是不是也要開負數(shù)發(fā)票,跟專票負數(shù)發(fā)票一樣操作嗎?普票紅沖還需要填寫紅字信息表嗎?我上月開出去的普票,現(xiàn)在人退回來了,我要紅沖,我打開那張發(fā)票了,上面就有紅沖的字樣,我是怎么操作呢?
老師增值稅報錯了更正申報以后有0.45元的退稅,老師可以不退嗎?
企業(yè)所得稅=收入-成本-附加稅-印花稅,還要減增值稅嗎?
老師,填報企業(yè)所得稅時實際支付的職工薪酬包含上年度計提本年度發(fā)放的工資嗎?(個稅也是在本年發(fā)放后申報的)
淘寶賬單,交易貨款里面包含兩個金額,收入金額和退款金額,申報的時候,是申報收入金額,還是申報收入減退貨金額后的余額
每月需要在電子稅務局錄入財務報表嗎?
老師,財務表利潤表中的本期金額和上期金額,都指的哪個時間段的
原本私人還款給客戶的,但當時我們對公轉給客戶的,現(xiàn)在客戶從公戶退回了,我現(xiàn)在怎么做賬
老師 你好 個體戶變更經營者需要拉清稅證明嗎
老師這個公司進項票都是買回來的有風險吧!
應付職工薪酬通常貸方大于借方嗎 借貸方分別表示什么
但我得找到原來開的138000的發(fā)票的票號對吧,是不是沖紅的時候需要填寫,請問老師之前說跨月沖紅的發(fā)票必須從對方手里拿回來的是什么情況下必須得拿回來保存呀
你好,跨月全部沖紅需要取回發(fā)票。
謝謝老師
不客氣,祝你工作順利
老師,普票能跨月紅沖么
你好,普票能跨月紅沖
老師沒找到怎么紅沖呀
老師是發(fā)不了圖片么
你好,就是開負數(shù)發(fā)票的呢
噢噢噢,一般沖紅原因是隨便填一個就行吧,這個不重要吧老師
您好,如實填寫即可,選擇最符合實際的即可。
好的,請問金額怎么修改呀,發(fā)票金額是100000,想沖69000
你好,選擇部分沖紅,金額寫69000即可
老師沒有部分沖紅這個選項啊,信息里只顯示沖紅原因,發(fā)票類型,開票日期,輸入銷項正數(shù)發(fā)票代碼和號碼,然后就下一步了,顯示出來就是原來那張發(fā)票的內容
你好,截圖給我看看
截不過去咋整
你好,或者拍照可以嗎?