學(xué)員您好,是的,對(duì)的,超過(guò)了
老師,假如我司21年全年應(yīng)納稅所得額超過(guò)300萬(wàn)了,是不是就不是小微企業(yè)了。22年開(kāi)年第一季度即便50萬(wàn)利潤(rùn)總額也要按25%交企業(yè)所得稅???
你好公司利潤(rùn)總額299萬(wàn),業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增15萬(wàn),這樣是不是就不屬于小微企業(yè)了?因?yàn)閼?yīng)納稅所得額好像吵過(guò)300萬(wàn)了
你好,小微企業(yè),全面利潤(rùn)總額超過(guò)300萬(wàn),進(jìn)行研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除之后,應(yīng)納稅所得額小于300萬(wàn),這種是按多少稅點(diǎn)計(jì)算所得稅
老師您好,問(wèn)下小型微利企業(yè)的問(wèn)題,我們單位資產(chǎn)不超過(guò)5000萬(wàn),人數(shù)不超過(guò)300人,但是應(yīng)納稅所得額超過(guò)了300萬(wàn),應(yīng)納稅所得額是700萬(wàn),但是我們不繳納企業(yè)所得稅,因?yàn)榍皫啄晏潛p,這700萬(wàn)彌補(bǔ)以前年度虧損了,這樣的話我們單位還是小微利企業(yè)嗎
老師你好! 我公司會(huì)計(jì)利潤(rùn)40萬(wàn) ,利潤(rùn)60萬(wàn)(匯算清繳應(yīng)納稅所得額60萬(wàn)),差20萬(wàn) 是白條公司無(wú)法取得安小型微利企業(yè)5%調(diào)增納稅后,是不是 就好了。后期還需要讓業(yè)務(wù)員取得發(fā)票嗎?
報(bào)增值稅時(shí)候,發(fā)現(xiàn)以前有部分自產(chǎn)自銷(xiāo)發(fā)票供應(yīng)商開(kāi)錯(cuò)了,開(kāi)成免稅普通發(fā)票了,供應(yīng)商重開(kāi)也聯(lián)系不上,同事就讓我把進(jìn)項(xiàng)稅不通過(guò)勾選直接填進(jìn)進(jìn)項(xiàng)稅里面了,現(xiàn)在稅管員問(wèn)怎么進(jìn)項(xiàng)票比取得的多許多,可以如實(shí)回答嗎,會(huì)被稽查不(不涉及少繳稅,本來(lái)不抵扣也是0稅率)
稅后營(yíng)業(yè)利潤(rùn)+折舊。稅后營(yíng)業(yè)利潤(rùn)指的凈利潤(rùn)嗎?
個(gè)人所得稅是按實(shí)發(fā)還是應(yīng)付工資申報(bào)呢?如果當(dāng)月工資沒(méi)有按時(shí)發(fā)工資,下一個(gè)月才發(fā)的工資怎么申報(bào)呢?
合伙企業(yè)是一家公司的股東,現(xiàn)在合伙企業(yè)收到分紅款。合伙企業(yè)的合伙人是自然人,那么合伙人應(yīng)該如何繳納個(gè)稅? 是合伙人個(gè)人自己去個(gè)人所得稅app申報(bào)分紅個(gè)稅嗎
財(cái)管成本管理那章,工資率差異指的是價(jià)差嗎老師?
老師好,請(qǐng)問(wèn)小型水利工程,修水渠屬于工商經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)的哪個(gè)大類(lèi)了,如果開(kāi)票涉及的稅率及稅收編碼是什么
老師好,甲方給我們公司代發(fā)工資,我們公司做賬的時(shí)候用什么來(lái)做賬呢
我現(xiàn)在要是去買(mǎi)地的話,買(mǎi)完地辦土地證,都涉及到哪些稅?
老師請(qǐng)問(wèn)我開(kāi)票了 但是沒(méi)收到錢(qián) 我要先入賬確認(rèn)收入嗎?還是先不入賬 等錢(qián)到賬了再確認(rèn)收入?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下個(gè)人收取境外服務(wù)費(fèi)免稅嗎