你好,正常是需要試算平衡才做這樣的,那你現(xiàn)在看一下平衡不。
老師,,我用的財務(wù)軟件是用友t3 這上邊本來有數(shù)據(jù) 不知道點啥了,突然就沒有數(shù)據(jù)了
老師,我用金碟做好賬去哪里看試算平衡?符合什么條件就可以結(jié)賬了?
老師,請問,我們剛買的用友t3軟件,打算接手自己做賬。以前是代理記賬公司。請問怎樣把交接的數(shù)據(jù)倒到用友軟件上。手輸入嗎?
老師,t3用友軟件,沒結(jié)賬可以做下個月的賬嗎
老師,用友T3軟件結(jié)賬了,報表不平,可以反結(jié)算嗎
老師你好,我想問下求石油損耗率怎么計算,期初是0,本年總?cè)霂?23.53噸,本年總出庫255.07噸,賬面庫存68.46噸,盤點庫存67.95噸,求損耗率怎么算
老師,您好,我想問下長期應(yīng)付款到年末未確認融資費用攤銷前是先做付款分錄,再做攤銷嗎? 長期應(yīng)收款涉及的未實現(xiàn)融資收益到年末是先攤銷,再做收款分錄嗎? 為什么呢?
采購、生產(chǎn)、銷售環(huán)節(jié)的營運資金周轉(zhuǎn)期都是指什么
老師,五一放假調(diào)休,4月份工資和5月份工資怎么算,一線員工的
向銀行借款5年期300萬,假設(shè)貸款市場報價利率5年期是3.6%,請問每年利息各是多少,怎么算
哪里下載工商年報pdf
您好,老師。我們是一個物業(yè)公司,代運營一個商業(yè)廣場,其中商鋪租金,物業(yè)費,供冷/供暖費用,設(shè)備維修維護費,停車費等等,全都是這個物業(yè)公司收費,開具物業(yè)公司發(fā)票可以嗎?除物業(yè)費外,其他的幾項費用,開票時可以備注具體的費用名稱及繳費區(qū)間)嗎?比如供冷費 (20250615-20251015),煩請解答一下,謝謝!
盈利能力分析的相關(guān)理論基礎(chǔ)
工商年報去年成立現(xiàn)在怎么報年報
老師,A為公司股東,公司對外融資,B作為投資方收溢價2倍估值受讓A的50%股份,B的投資款如何操作才能既完成B的實繳出資義務(wù)同時溢價的部分資金也能作為A的實繳出資,并且各方不交稅或者少繳稅
老師,要是不平的話,怎么辦呢
你好 不能做賬的 要平了才開始做賬? 要調(diào)整平
老師,我都做了20多天天
那才是算不平衡,這個進行賬務(wù)處理不行。
建賬就是咱期初必須試算平衡,然后開始賬務(wù)處理。
那,這怎么辦呀
那您看一下您這個軟件期初能不能改數(shù)據(jù)?
沒有結(jié)賬就可以改的老師
你好那就改為正確的?
老師,那建賬套的時候只錄期初數(shù),又不分借方,貸方,是吧老師
需要的呀。資產(chǎn)咱就錄入借方。負債咱就錄入貸方就這個原理。
就是按照他正常的余額方向錄入。
咱原來有賬,咱的期初數(shù)就是最后一期科目余額表的數(shù)據(jù)抄上去。
建賬套,我見上面,沒有借方,貸方,只有期初數(shù)呀
你方便截圖嗎?發(fā)來看一下。
老師,這怎么截圖呀
這個上面沒有截圖功能呀
保存好圖片和問題一起發(fā)出來。
老師,他上面有累計借方,累計貸方,期初余額
我就全錄到期初余額了
新建帳的錄入期初余額是對的。
老師,我就是新建的賬套,這樣做對嗎?
你好 原來是不是有賬的尼??