你好,調(diào)整后的凈利潤是 2000-(300-260-30)*(1-30%)=1993 確認(rèn)投資收益1993*20%=398.6
這道題應(yīng)該如何計(jì)算
這道題目如何計(jì)算呢?
這道題目如何解答呢,怎么計(jì)算
房產(chǎn)稅如何計(jì)算?這道題目?
這道題目第一問如何計(jì)算?
老師,運(yùn)輸企業(yè)2019年7月取得別克汽車發(fā)票,可不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,500 萬以下的固定資產(chǎn)一次性進(jìn)費(fèi)用了
老師勞務(wù)費(fèi)不管有沒有發(fā)票都要申報(bào)是嗎?沒有發(fā)票是不是就不能稅前扣除?還是說800以下可以不用發(fā)票也不用申報(bào)?
假設(shè)設(shè)備買了10萬,賣了5萬,折舊1萬,是不是處理損益就是營業(yè)外加收入10-5-1=4萬,4萬放營業(yè)外收入?假設(shè)稅金0元,方便計(jì)算。
老師,現(xiàn)在更正2022年-2024年申報(bào)表,需要每個(gè)季度都改嗎?稅務(wù)局說只改每年的第四季度就可以,這樣操作的話,企業(yè)所得稅怎么改? 圖片里是改的22年第四季度報(bào)表后需要交的稅,但是這個(gè)交的稅里涵蓋了前期填錯(cuò)時(shí)已經(jīng)交的稅,怎么把已經(jīng)交過稅款的抵扣掉? 改之前只交了專票的稅款5320.6元及附加稅319.23,共5639.83元,當(dāng)時(shí)普票147077.23元填在了免稅一列,現(xiàn)在需要補(bǔ)交22年全年普票金額1743190.5
老師,我們是甲公司的代理商,代理商組織會議,我們邀請客戶參加會議,會議銷售課程,達(dá)成成交了,我們公司收款,然后甲公司負(fù)責(zé)交付,我們付甲公司交付款。 現(xiàn)在,甲公司的會務(wù)費(fèi)及老師提成,需要我們分?jǐn)?,但是他們是用私戶收款的,也要求我們用私戶付。我們沒有私戶,也不想找私戶,怎么給甲公司解釋比較好?
老師好,我們單位7月21日入職新員工,定的工資是5000元,請問7月份工資怎么計(jì)算?
老師,您好麻煩講解下1.2.5這幾道題,第一題疑問點(diǎn)是所得稅稅率25%湊熱鬧,就不會做了;第2題是乙公司對外出售40%,是不是表述錯(cuò)了,
個(gè)體工商戶 要自己開增值稅發(fā)票 一定需要查帳征收嗎
求市場組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率需要×β嗎老師
個(gè)體工商戶用自己的房屋經(jīng)營 需要繳納房產(chǎn)稅和土地稅嗎
答案是2000+(300-260-30)*(1-30%) 你搞錯(cuò)了吧
我調(diào)正后的利潤和題目是一樣的啊
我說你這個(gè)答案是錯(cuò)的 正確答案是加 你是減
我做的跟你答案一樣 是錯(cuò)誤的 不懂 所以才提問的
這是順流交易,沒有加的說法
還有減值損失30為什么不考慮 這不也計(jì)入資產(chǎn)減值損失 影響被投資企業(yè)的凈利潤?
看下答案分析???????
減值這個(gè)不影響的,所以減去不考慮的
為什么剛才的要考慮 這個(gè)有不考慮 不就是我說的一個(gè)是投資時(shí)點(diǎn) 后面的是交易的順利逆流嗎
這個(gè)匯總表上沒有加的這個(gè)情況
那你意思是題目答案錯(cuò)了?
我認(rèn)為這個(gè)分析有問題的