您好,是一級科目嗎

老師,如果發(fā)現18年的有一筆分錄錯了,例如:借:庫存商品 20 借:應交稅費~應交增值稅 10 貸:應付賬款 30 現在20年調整分錄,是不是先沖紅18年這筆分錄,金額寫成紅字就可以,然后再藍字更正一筆正確的分錄,借:庫存商品 20 借:應交稅費~應交增值稅 10 貸:現金 30 ,這樣對?這樣調整要不要用到以前年度損益調整這個科目??還是??
老師,2022年12月份我有兩筆分錄如下:借:其他應付款~個人 10萬,貸:銀行存款 10萬 借:管理費用~社保 15萬 貸:應付職工薪酬~社保 15萬 借:應付職工薪酬~社保15 貸:銀行存款15萬 現在跨年了,也都結賬了,我現在針對這兩筆分錄需要做調整 第一筆我要調整為借:經營支出~財務費用~利息支出 貸:其他應付款~個人10萬 第二筆:把費用沖減,掛往來款項 借:其他應收款~往來單位 貸:管理費用 老師,由于調整這兩筆,對我的報表會有影響,我想知道我正確的科目應該是要怎么調整?要用以前年度損益科目,還是就按照上面寫的這樣填,匯算清繳的做調整就行?
老師,我們借別人的錢貸方用短期借款,那別人借我們的錢借方用什么科目。別人借我們的錢我從3月份開始就是借方用的是短期借款。這樣不行吧。那我從三月份開始就錯了,我現在應該如何更正?直接更正就是了 借:其他應收款 貸:短期借款 把這6筆全部更正完了之后,再有別人借我們的錢,我就可以借其他應收款貸銀行存款了吧?如果短期借款余額今年一直為負數會有什么影響嗎、是同一個人借我們的錢,我一直都是用短期借款來核算往來的。而且借我們的錢已經遠超于還我們的錢,所以出現短期借款余額出現了負數。借:其他應收款 貸:短期借款" - - - - - - - - - - - - - - - 然后昨天您建議我這么更正下,但我更正了幾筆之后發(fā)現有這個人還款的我也是用的短期借款。我們是內部帳。
老師,以前的會計科目弄錯了,結賬了,現在要更正科目要咋個整例如:借新增影響區(qū) 3000000 貸銀行存款3000000 更正科目借新增影響區(qū)(一期)3000000 貸新增影響區(qū)3000000
老師,請教一下[抱拳][抱拳][抱拳]我現在剛接手一家事業(yè)單位賬務,前面的會計年紀大退休[捂臉]她做工資不用過渡科目-應付職工薪酬,直接 借:費用科目 貸:銀行存款,這種做法,對于整個賬務的影響大嗎?如果后期我要調整,是不是等到明年1月份,比較好
公司支付給員工的激勵,能不能稅前扣除
代辦會計幫一個社會組織成立辦理了一系列手續(xù),這個費用是200,每個月代理做賬是500,這個錢怎么重協會把錢拿出來
對公賬戶總是用一般戶可以嗎?有沒有什么風險
我們公司有個股東去世了,現在我們公司本年度想做分紅,去世那個人先不分配,不繳納個稅是不是可以?
收到實收資本 股東打進來的投資款 這個是按多少來交呢 是交印花稅吧 印花稅率是多少? 是不是企業(yè)盈利才交這個稅呀
老師,請問非全日制員工,不交社保可以按工資薪金申報嗎?
老師個稅申報里面專項扣除里面3歲幼兒扣除時間到期是8月末截止,但是注意時間,9月工資申報扣除了,這個怎么修改?怎么去停止扣除
老師你好 如果開成立一個公司的分公司 那這個利潤怎么提出來
23年虧損,稅務要求調減成本費用,改盈利補交所得稅,請問23年匯算表改,那23年財務報表改嗎
年利潤300w以下,所得稅率是多少