您好,是一級科目嗎
老師,如果發(fā)現(xiàn)18年的有一筆分錄錯了,例如:借:庫存商品 20 借:應交稅費~應交增值稅 10 貸:應付賬款 30 現(xiàn)在20年調(diào)整分錄,是不是先沖紅18年這筆分錄,金額寫成紅字就可以,然后再藍字更正一筆正確的分錄,借:庫存商品 20 借:應交稅費~應交增值稅 10 貸:現(xiàn)金 30 ,這樣對?這樣調(diào)整要不要用到以前年度損益調(diào)整這個科目??還是??
老師,2022年12月份我有兩筆分錄如下:借:其他應付款~個人 10萬,貸:銀行存款 10萬 借:管理費用~社保 15萬 貸:應付職工薪酬~社保 15萬 借:應付職工薪酬~社保15 貸:銀行存款15萬 現(xiàn)在跨年了,也都結(jié)賬了,我現(xiàn)在針對這兩筆分錄需要做調(diào)整 第一筆我要調(diào)整為借:經(jīng)營支出~財務費用~利息支出 貸:其他應付款~個人10萬 第二筆:把費用沖減,掛往來款項 借:其他應收款~往來單位 貸:管理費用 老師,由于調(diào)整這兩筆,對我的報表會有影響,我想知道我正確的科目應該是要怎么調(diào)整?要用以前年度損益科目,還是就按照上面寫的這樣填,匯算清繳的做調(diào)整就行?
老師,我們借別人的錢貸方用短期借款,那別人借我們的錢借方用什么科目。別人借我們的錢我從3月份開始就是借方用的是短期借款。這樣不行吧。那我從三月份開始就錯了,我現(xiàn)在應該如何更正?直接更正就是了 借:其他應收款 貸:短期借款 把這6筆全部更正完了之后,再有別人借我們的錢,我就可以借其他應收款貸銀行存款了吧?如果短期借款余額今年一直為負數(shù)會有什么影響嗎、是同一個人借我們的錢,我一直都是用短期借款來核算往來的。而且借我們的錢已經(jīng)遠超于還我們的錢,所以出現(xiàn)短期借款余額出現(xiàn)了負數(shù)。借:其他應收款 貸:短期借款" - - - - - - - - - - - - - - - 然后昨天您建議我這么更正下,但我更正了幾筆之后發(fā)現(xiàn)有這個人還款的我也是用的短期借款。我們是內(nèi)部帳。
老師,以前的會計科目弄錯了,結(jié)賬了,現(xiàn)在要更正科目要咋個整例如:借新增影響區(qū) 3000000 貸銀行存款3000000 更正科目借新增影響區(qū)(一期)3000000 貸新增影響區(qū)3000000
老師,請教一下[抱拳][抱拳][抱拳]我現(xiàn)在剛接手一家事業(yè)單位賬務,前面的會計年紀大退休[捂臉]她做工資不用過渡科目-應付職工薪酬,直接 借:費用科目 貸:銀行存款,這種做法,對于整個賬務的影響大嗎?如果后期我要調(diào)整,是不是等到明年1月份,比較好
老師,我們小微企業(yè),因為特殊情況租用另外一個公司三輛車,簽訂租賃合同每月15000元,現(xiàn)在兩個月費用30000,對方公司因為沒有利潤,不提供發(fā)票,出具委托書由其中一個駕駛員收款,現(xiàn)在附件有租車合同,委托書,銀行轉(zhuǎn)賬回單,因為要求對方駕駛員代開發(fā)票稅點過高,對方不愿意開具,想問一下,沒有發(fā)票可以上賬嗎?還需要什么憑證需要完善嗎?審計或者檢查會不會有風險?麻煩指導一下
15. 甲某是個人獨資企業(yè)業(yè)主,2025 年 1 月將價值 60 萬元的自有房產(chǎn)作股投入獨資企業(yè)作為經(jīng)營場所;2月以 200 萬元的價格購入一處沿街商鋪;3 月將價值 200 萬元的自有倉庫與另一企業(yè)價值 160 萬元的倉庫互換,甲某收取差價 40 萬元。甲某以上交易應繳納契稅( A )萬元。(契稅稅率為 4% ,上述金額均不含增值稅) A. 8.00 B. 8.40 C. 9.60 D. 16.00 這題為什么不考慮買入的200的契稅
請問老師,材料采購科目年末余額可以在貸方嗎?
員工把車租給公司,需要繳納什么稅每月800和1000
公司給對方代開了勞務洗車發(fā)票,對方公司付款備注保險賠付款,怎么辦?有啥影響?
用于建筑工地的貨物,進項和銷項可以不一致嗎
老師:請問最新的全行業(yè)增值稅稅率在哪個文件里面可以查到?
收到增值稅專用發(fā)票時,進項稅額還沒認證,沒認證可以先做記賬憑證嗎?后進項再等月底時統(tǒng)一抵扣認證?
老師其他應收款在貸方是什么意思
就這一問,不符合嗎?不是在開庭前提交了嗎?