您好,借:管理費用等 貸:其他應收款
老師,請問7月份我們暫估了管理費 借:管理費用-暫估 貸:其他應付款,這個暫估要求沖回怎么沖,分錄怎么寫?
老師 年底暫估費用,然后2021年1月發(fā)票取得時候在沖費用分錄怎么做呢? 暫估 借:管理費用 貸:其他應付款
老師,沖暫估我現(xiàn)在做會計分錄:借:應付賬款-暫估,應交稅費-進項稅 貸:應付賬款-供應商, 我在想摘要怎么寫呢
上一年暫估分錄 借:管理費用-預提費用,貸:其他應付款_暫估款 今年收到費用要怎么沖減,分錄如何做呢?
老師,費用暫估,分錄是:借:管理費用 貸:應付賬款—暫估,那沖暫估的時候分錄怎么做???
現(xiàn)在公司清算賬面,兩個股東各占50%股份,乙股東投資了30萬,甲股東沒有投資還從賬上借支拿了16萬用,利潤虧損20萬,甲股東負責業(yè)務應收150萬,乙股東負責業(yè)務應收120萬,欠供應商貨款負債共190萬,現(xiàn)在賬上余額-29萬,如果乙股東把負債全部過給甲股東,乙還要給甲多少錢
請問老師,我們現(xiàn)在銷售成本為1000含稅13%,售價1200.我們現(xiàn)在還是小規(guī)模最多開3%的增值稅,但是客戶是一般納稅人需要專票,我們是從新成立一個一般納稅人還是按小規(guī)模納稅人開3%的稅然后補差的稅費,這兩種方案那種利潤要高些???
企業(yè)所得稅匯算清繳就是在會計利潤總額的基礎上,根據(jù)稅法的規(guī)定對利潤總額進行調(diào)增調(diào)減?
還有公司和法人掛了幾千萬的往來款,如果法人的這部分往來轉(zhuǎn)增資本,需要交稅嗎,怎么處理賬務
銀行利息收入怎么做賬
我申報免扺退稅申報表時提示企業(yè)申報數(shù)據(jù)存在匯總表免征和抵扣稅額與增值稅申報表存在差額,如何解決?
居間費一個億,轉(zhuǎn)入個人賬戶扣稅多少錢,公司賬戶扣稅多少錢?沒有成本發(fā)票,沒有人員工資
老師,如果合報的成本大于可變現(xiàn)凈值,那是不是把個報里面計提的存貨跌價準備抵消,當時合報計提多少就抵消多少,是這個意思嗎?
為什么不是借長投 貸主營業(yè)務收入,不明白為什么有資本公積
別人公司欠我們老板100萬,對賬的時候金額是100萬我老板簽字了,但是今天老板發(fā)現(xiàn)實際銀行就到賬80萬,少了20萬,這個怎么辦?