你好,這個消耗是什么意思,損耗嗎?
老師好 我這是一家農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易公司 從當(dāng)?shù)厥召徯←滀N售小麥 公司從去年成立至今,申報一直都挺正常 就從上個月申報7月的稅款起 就出現(xiàn)這個異常 上個月是找稅管員強制比對通過 這個月又出現(xiàn)這個的提示 老師,這是申報的方式變了還是申報系統(tǒng)變了? 我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做才能正常申報
你好老師,農(nóng)產(chǎn)品銷售公司從農(nóng)民手中收購的小麥,在銷售過程中每1000噸消耗13噸,這個消耗怎么申報稅局,要提供做什么資料
老師 農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票 直接出售 不是收購價*9%就行了嗎 為什么要/1+9% 從農(nóng)民手里買的 收購價是不含價的呀 聽課老師的講義里也是買價*稅率的公式 題目: 某食用油生產(chǎn)企業(yè)是增值稅一般納稅人,2024年3月發(fā)生如下業(yè)務(wù): (1)將月初向農(nóng)民收購的菜籽中的10噸轉(zhuǎn)讓給其他食用油生產(chǎn)企業(yè),開具增值稅專用發(fā)票,注明金額3.5萬元,該批菜籽收購單價0.3萬元/噸,損耗率5%。 (2)銷售食用花生油,開具增值稅專用發(fā)票,注明金額50萬元。 (3)當(dāng)月向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者收購一批大豆,收購憑證注明收購款20萬元。 要求:根據(jù)上述資料,回答下列問題。 (1)計算業(yè)務(wù)(1)轉(zhuǎn)讓菜籽的增值稅銷項稅。 (2)計算業(yè)務(wù)(1)可抵扣的進項稅 【答案及解析】 (1)業(yè)務(wù)(1)轉(zhuǎn)讓菜籽的增值稅銷項稅 =3.5×9%=0.32(萬元)。 【提示】業(yè)務(wù)(1)可抵扣的進項稅 =10/(1-5%)× 0.3 ×99/(1+9%)=0.26(萬元)。
老師,咨詢一下,現(xiàn)在學(xué)堂沒有公開課了嗎?
老師你好,我們分公司上月開票200多萬,現(xiàn)在賬上成本也有200多萬,我可以把成本全部結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
老師,公司補貼員工社保,他工資不變,公司補貼給他的社保部分需要申報個稅嗎?到底需要員工承擔(dān)這部分社保補貼的個稅金額嗎
老師,公司要注銷,賬上還有30萬庫存,時間較長,有5-8年,質(zhì)量不好了,我們可以成本價的7折出售給股東嗎?稅務(wù)那邊怎么需要些什么資料說明?
個稅申報不小心超了30人,怎么做才能不交殘保金?
老師你好,我想咨詢一下你,暫估入庫,我的思維是先暫估,第二個月紅沖,然后再入正確的對吧
老師,預(yù)繳企業(yè)所得稅時,研發(fā)費用可以加計扣除嗎?
老師您好,小規(guī)模納稅人的廠房出租收的租金每個月不超過十萬塊錢開的普票,不需要交增值稅嗎?
個稅申報超過32人了,怎么處理才能不交殘保金?
請問老師,企業(yè)出售固定資產(chǎn)的完整分錄
是的,損耗。在購進和銷售過程中及存放過程中的損耗
自己寫一個說明就可以的。
然后哪些損耗記賬的時候是不是直接計入成本
不利損耗的是這么做的。
剛才打錯了合理損耗是這么做的。
好呢,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。
1-說明自己寫 2-合理損耗的話直接計入成本 3-不是合理損耗的話記入營業(yè)外支出 對嗎老師
對的,是的,是這么做的。