您好,賬務(wù)處理是要紅字發(fā)票沖的,不要抵藍字票,分開做哦,這樣賬清楚
上月已確認(rèn)收入,本月發(fā)生銷售退回,請問退貨要怎么處理?是紅沖上月開出的銷售發(fā)票然后在本月重新開退貨以后實際的貨物銷售收入嗎?還是可以直接開退貨部分的紅沖發(fā)票就行?
我們是購買方,原發(fā)票已抵扣,現(xiàn)要退貨,3月份我們開了紅字信息表,但供應(yīng)商4月份才開出紅字票,我們已經(jīng)在3月份進項轉(zhuǎn)出了(系統(tǒng)里生成的)賬務(wù)上做了紅沖處理,這張4月份的票能放在3月份的賬本里嗎?
我是一般納稅人,我從一般納稅人那里買進一批貨物,收到專用發(fā)票,尚未抵扣。到了下個月,貨物發(fā)生退貨,收到對方開具的紅字負(fù)數(shù)發(fā)票,請問賬務(wù)處理我怎么寫分錄,請寫給我。另外,跨月收到的紅字負(fù)數(shù)發(fā)票,我要怎么處理?
我是一般納稅人,我從一般納稅人那里買進貨物,收到專用發(fā)票,已經(jīng)抵扣了進項了。同月,這批貨物發(fā)生退貨,收到對方給的紅字負(fù)數(shù)發(fā)票,請問我要怎么進行賬務(wù)處理?這個紅字負(fù)數(shù)發(fā)票我要怎么處理?
我是一般納稅人,我從一般納稅人那里買進貨物,收到專用發(fā)票,已經(jīng)抵扣了進項了。同月,這批貨物發(fā)生退貨,收到對方給的紅字負(fù)數(shù)發(fā)票,請問我要怎么進行賬務(wù)處理?這個紅字負(fù)數(shù)發(fā)票我要怎么處理?
計提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會計分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個收入實際是4月份對分析不準(zhǔn)確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會計制度下匯算清繳需要補稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費用,貸應(yīng)交稅費,借應(yīng)交稅費貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費用?
第 1 題這個式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個平均單價咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺電腦,10臺空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺空調(diào),每臺電腦的價錢都寫上嗎?
老師,你好,把abc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
上月退貨還沒開票,所以當(dāng)時沒有退貨賬務(wù)處理,上月成本結(jié)轉(zhuǎn)抵減,這月我該如何彌補
您好,那上月我們結(jié)轉(zhuǎn)成本對應(yīng)的收入是暫估的么,我們一起分析下,怎么寫分錄
嗯,是的,對應(yīng)的收入是暫估的,然后退貨當(dāng)時我就單獨做了一筆退貨結(jié)轉(zhuǎn)成本負(fù)數(shù)沖了
您好,那上月沒有開票,這月只有銷售減退貨后金額的藍票,開不了紅票啊
不好意思,最初我表達錯了。是8月出庫并開票了,9月退貨,然后暫估入賬,還沒開票。9月暫估退貨沖減了負(fù)數(shù)成本,10月我開紅字發(fā)票
您好,那10月開紅票只需要按發(fā)票 借 收入的減少,成本不用管了,因為9月已經(jīng)把退貨成本沖了
好的,謝謝
?親愛的,您太客氣了,祝您生活愉快!