你好,賬務(wù)處理是 借:應(yīng)付賬款等科目,貸:庫(kù)存商品,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 紅字負(fù)數(shù)發(fā)票,你們?nèi)〉檬亲鲞M(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)申報(bào)
我是一般納稅人,我從一般納稅人那里買貨,收到了專票。現(xiàn)在需要退貨,對(duì)方給我開紅字負(fù)數(shù)發(fā)票,但是我想問:1、如果我買貨時(shí)那份專票還沒有抵扣,此時(shí)對(duì)方開了紅字負(fù)數(shù)發(fā)票給我,那我兩份專票,是不是都要在勾選系統(tǒng)進(jìn)行勾選? 2、如果我買貨那份專票已經(jīng)抵扣了,此時(shí)我收到紅字負(fù)數(shù)發(fā)票,我在勾選系統(tǒng)要不要勾選呢? 兩個(gè)問題,請(qǐng)分開回復(fù),謝謝
我是一般納稅人,我從一般納稅人那里買進(jìn)一批貨物,收到專用發(fā)票,尚未抵扣。同一個(gè)月份,貨物大聲退貨,收到對(duì)方開具的紅字負(fù)數(shù)發(fā)票,請(qǐng)問賬務(wù)處理我怎么寫分錄,請(qǐng)寫給我。另外,收到的紅字負(fù)數(shù)發(fā)票,我要怎么處理?
我是一般納稅人,我從一般納稅人那里買進(jìn)一批貨物,收到專用發(fā)票,尚未抵扣。到了下個(gè)月,貨物發(fā)生退貨,收到對(duì)方開具的紅字負(fù)數(shù)發(fā)票,請(qǐng)問賬務(wù)處理我怎么寫分錄,請(qǐng)寫給我。另外,跨月收到的紅字負(fù)數(shù)發(fā)票,我要怎么處理?
我是一般納稅人,我從一般納稅人那里買進(jìn)貨物,收到專用發(fā)票,已經(jīng)抵扣了進(jìn)項(xiàng)了。同月,這批貨物發(fā)生退貨,收到對(duì)方給的紅字負(fù)數(shù)發(fā)票,請(qǐng)問我要怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?這個(gè)紅字負(fù)數(shù)發(fā)票我要怎么處理?
我是一般納稅人,我從一般納稅人那里買進(jìn)貨物,收到專用發(fā)票,已經(jīng)抵扣了進(jìn)項(xiàng)了。同月,這批貨物發(fā)生退貨,收到對(duì)方給的紅字負(fù)數(shù)發(fā)票,請(qǐng)問我要怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?這個(gè)紅字負(fù)數(shù)發(fā)票我要怎么處理?
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購(gòu)B公司總收購(gòu)款是1000萬(wàn),A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬(wàn),其中已轉(zhuǎn)的500萬(wàn)中包含了固定資產(chǎn)200萬(wàn),其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營(yíng)業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺(tái)出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請(qǐng)問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對(duì)分析不準(zhǔn)確,請(qǐng)接觸過(guò)直播的老師請(qǐng)教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來(lái)適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤(rùn)貸所得稅費(fèi)用?
第 1 題這個(gè)式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個(gè)平均單價(jià)咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺(tái)電腦,10臺(tái)空調(diào)的發(fā)票,一起10萬(wàn)塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺(tái)空調(diào),每臺(tái)電腦的價(jià)錢都寫上嗎?
老師,你好,把a(bǔ)bc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡(jiǎn)單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購(gòu)商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)申報(bào)是什么意思?
賬務(wù)處理直接反方向紅沖就是了嘛?進(jìn)項(xiàng)稅額可以這樣子做的嗎?
你好,比如正數(shù)進(jìn)項(xiàng)稅額2萬(wàn),負(fù)數(shù)進(jìn)項(xiàng)稅額0.1萬(wàn),那進(jìn)項(xiàng)稅額就按1.9萬(wàn)申報(bào)抵扣。
你說(shuō)的這個(gè)原理是懂得,但是這就是你說(shuō)的進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)申報(bào)了嗎?感覺不是的
你好,負(fù)數(shù)申報(bào),就是按上述舉例那樣填寫 比如正數(shù)進(jìn)項(xiàng)稅額2萬(wàn),負(fù)數(shù)進(jìn)項(xiàng)稅額0.1萬(wàn),那進(jìn)項(xiàng)稅額就按1.9萬(wàn)申報(bào)抵扣。