咱們之前是不是沒(méi)有這個(gè)做這個(gè)稅種登記?
我公司是小規(guī)模納稅人,從個(gè)人那里租賃了一塊土地,現(xiàn)我公司又將該土地轉(zhuǎn)租給其他公司,因?yàn)槭菑膫€(gè)人那里租賃的,所以需要發(fā)票做成本,但這個(gè)人現(xiàn)因疫情滯留國(guó)外,我公司需對(duì)方代開(kāi)發(fā)票。 請(qǐng)問(wèn),個(gè)人出租不動(dòng)產(chǎn)(土地)代開(kāi)發(fā)票需要繳納哪些稅?我公司轉(zhuǎn)租給其他公司取得的租金收入又涉及哪些稅?
我們公司稅務(wù)核實(shí)地址,我們公司地址一直工商和稅務(wù)都未變更,由于都在一棟樓,不在一層 。我們就沒(méi)有變,現(xiàn)在原來(lái)租賃地址有新公司注冊(cè)了,稅務(wù)專(zhuān)管員讓我們提供租賃合同和發(fā)票,我們租的是個(gè)人的,一直是以現(xiàn)金支付的房租 ,對(duì)方不給代開(kāi)發(fā)票 ,收的錢(qián)比較低,現(xiàn)在需要怎么辦,會(huì)不會(huì)讓我們開(kāi)票補(bǔ)稅,怎么處理合適
我有一個(gè)疑問(wèn),就是菱雅(小規(guī)模)我們公司的這個(gè)房屋租賃和文件上寫(xiě)的小規(guī)模納稅人出租其取得的不動(dòng)產(chǎn)(不含個(gè)人出租住房)稍微有點(diǎn)不一樣呢,菱雅的這個(gè)房子是大房東這里租過(guò)來(lái)的,再出租出去,等于菱雅是二房東,發(fā)票開(kāi)幾個(gè)點(diǎn) 依據(jù)是什么 我這邊需要和客戶解釋說(shuō)明詳細(xì)的哦 就是不用管房東,二房東是一般還是小規(guī)模什么的嗎 只要我是小規(guī)模就是5個(gè)點(diǎn)嗎 我租賃出去
老師,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在的辦公場(chǎng)地是跟個(gè)人承租了50平方,我司又將其中的30平方轉(zhuǎn)租給其他公司收取租金,收了6個(gè)月的租金并開(kāi)具發(fā)票,一個(gè)月租金3300,這種情況下我司需要繳納哪些稅費(fèi)?
是這樣的,我是小規(guī)模企業(yè),辦公室場(chǎng)地比較大,租給了其他公司一半,開(kāi)了1個(gè)點(diǎn)不動(dòng)產(chǎn)租賃發(fā)票,現(xiàn)在稅管員說(shuō)需要補(bǔ)做稅種登記
海關(guān)原產(chǎn)地證需要中英文章嗎 沒(méi)有可以做嗎
當(dāng)月銷(xiāo)售額達(dá)到500萬(wàn),當(dāng)月升為一般納稅人,次月怎么報(bào)稅表怎么填
8月銷(xiāo)售額達(dá)到500萬(wàn),選擇一般納稅人生效之日為8月1日,9月份報(bào)稅的時(shí)候怎么算稅率
老師,我們是做服裝出口的,生產(chǎn)企業(yè),準(zhǔn)備第一單出口銷(xiāo)售,請(qǐng)問(wèn)首單出口退稅要準(zhǔn)備什么資料?和不是首單出口的出口退稅有什么區(qū)別?有什么需要特別注意的嗎?
請(qǐng)董孝彬老師回答,非董孝彬老師請(qǐng)勿擾 1、那成品出庫(kù)(進(jìn)銷(xiāo)存)這個(gè)進(jìn)銷(xiāo)存的單價(jià)就是單位成本,而不是銷(xiāo)售單價(jià)對(duì)吧。只有7月入庫(kù)數(shù)量。6月成品結(jié)余還不知道,或者6月結(jié)余的成品可以用7月單位成本嗎?假如7月的單位成本也沒(méi)有這個(gè)成本,那我豈不是還要核算6月成本 2、成本核算表里,生產(chǎn)有領(lǐng)料,那也有退料和超領(lǐng)或其他出入庫(kù)。那我這個(gè)成品原材料成本要增或減吧,對(duì)嗎?老師。比如領(lǐng)料100+超領(lǐng)10+其他出庫(kù)15-退料3個(gè)=某工單成品原材料成本。對(duì)嗎?
老師好,職工醫(yī)保斷繳一個(gè)月會(huì)不會(huì)有什么影響?
備考注會(huì)我有東奧的電子題庫(kù)和會(huì)計(jì)學(xué)堂的電子題庫(kù),刷哪個(gè)電子題庫(kù)好呢
老師我們2025年的出口報(bào)關(guān)單都沒(méi)有在稅局里開(kāi)銷(xiāo)售發(fā)票,可以現(xiàn)在一起把今年7單報(bào)關(guān)單的金額都開(kāi)在8月份么
老師,剩余剩余長(zhǎng)投追溯調(diào)整,提取盈余公積是內(nèi)部一增一減,不用調(diào)整長(zhǎng)投吧?
老師,請(qǐng)教一下,2023年的企業(yè)所得稅聯(lián)報(bào)現(xiàn)在可以調(diào)整嗎?
沒(méi)做,是有這個(gè)經(jīng)營(yíng)范圍,但是不是主要業(yè)務(wù)
那應(yīng)該是去需要做稅種認(rèn)定。