你好,生活服務(wù)業(yè)10%,其他的5%加計(jì)抵扣。
享受增值稅加計(jì)抵減政策,我們是做辦公用品的,可以享受嗎?
本月不交增值稅,但享受加計(jì)抵減政策,加計(jì)抵減需要做賬嗎?
老師,增值稅加計(jì)抵減政策是怎樣享受,有什么要求
增值稅加計(jì)抵減政策 ,你好這個(gè)政策是享受什么
連續(xù)滿500之前的營(yíng)業(yè)收入是不是都是按照1%收增值稅,然后自動(dòng)升級(jí)后就按照服務(wù)業(yè)的6%收增值稅,不考慮抵扣的情況下,這樣比直接注冊(cè)一般納稅人可以節(jié)約前面500萬*5%=25萬元的增值稅啊。
老師,我們公司三個(gè)月沒發(fā)工資,個(gè)稅當(dāng)時(shí)按0申報(bào),一下發(fā)三個(gè)月工資,在一個(gè)月呢?還是把之前申報(bào)的改了?
老師,12月資產(chǎn)負(fù)債表的中的應(yīng)付職工薪酬是指12月份單月的工資嗎
為什么新增員工申報(bào)個(gè)稅卻查不到
老師,這題第二個(gè)選項(xiàng)為啥不對(duì)
老師,核算成本老板叫我把期初設(shè)置為0,倒堆。然后以工單核算成本。我沒消化這么話。請(qǐng)老師指教一下
老師請(qǐng)問一下:增值稅及附加稅申報(bào)表(一般納稅人適用)附列資料(5) (附加稅費(fèi)情況表)中的欄目:上期結(jié)存可用于扣除的留低退稅額57635.19。這個(gè)數(shù)是啥意思?
有財(cái)務(wù)制度模板嗎?發(fā)一下
@答疑老師(不加私信)?您好老師!跨區(qū)域建筑服務(wù)票開過后稅款也繳納了 ,當(dāng)天發(fā)現(xiàn)開票信息錯(cuò)誤 ,需重新開具。這種情況該怎么處理?已繳納稅款能即時(shí)退回嗎?
老師,公司支付的銀行貸款利息費(fèi)用,手續(xù)費(fèi),沒有取得發(fā)票,是不是不能稅前扣除呢?
其它的是什么意思 除了生活服務(wù)業(yè)所有的嗎,制造業(yè)買材料的進(jìn)項(xiàng)都可以加計(jì)抵扣嗎
你好? 服務(wù)業(yè)以外不符合的 是按進(jìn)項(xiàng)抵扣?
只有服務(wù)業(yè)是增值稅加計(jì)抵減,意思抵扣完還可以按抵扣部分的10%加計(jì),除了生活服務(wù)業(yè)以外的其它服務(wù)業(yè)是加計(jì)5%對(duì)嗎
你好 是的是這樣對(duì)的?