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Q

之前給對方單位開發(fā)票,已收款,現(xiàn)在核對后需要退還部分款項,我們公司應(yīng)該怎么做賬?

2023-11-06 13:26
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-11-06 13:28

你好,發(fā)票多開了嗎?認證了沒有專票普票。

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快賬用戶4982 追問 2023-11-06 13:29

我們是小規(guī)模,開的普票,發(fā)票多開了

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齊紅老師 解答 2023-11-06 13:30

發(fā)票收回來,全部紅沖,再重新開。

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快賬用戶4982 追問 2023-11-06 13:33

是之前分好幾個月開的發(fā)票,已全部做賬,不全部紅沖,可以嗎?

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齊紅老師 解答 2023-11-06 13:33

啊,哪些發(fā)票多開了,你紅沖哪些就行。

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快賬用戶4982 追問 2023-11-06 13:34

紅沖相同金額就行了,是嗎?我們已經(jīng)把多余的款給他們轉(zhuǎn)回去了,應(yīng)該怎么做賬?

頭像
齊紅老師 解答 2023-11-06 13:37

借應(yīng)收賬款負數(shù), 銀行負數(shù), 貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù), 應(yīng)交稅費負數(shù), 借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費。

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你好,發(fā)票多開了嗎?認證了沒有專票普票。
2023-11-06
第一步:處理退款 1.沖銷原來的管理費用:借:管理費用(紅字)(沖銷原來確認的管理費用)貸:銀行存款(紅字)(沖銷原來支付的款項) 第二步:處理未開票問題 1.確認未開票收入:借:銀行存款(藍字)(增加銀行存款)貸:其他應(yīng)付款(藍字)(增加未開票收入)
2023-11-09
您好 不是應(yīng)該根據(jù)收到金額開具發(fā)票么 怎么會開票金額也比之前大?
2022-10-23
你好同學(xué),咱是用公戶給他轉(zhuǎn)的錢還是用私戶,呀?稅款這塊,
2022-11-16
您好,同學(xué),對方已經(jīng)開具了紅字發(fā)票了???你需要在開票系統(tǒng)里面下載這張紅字發(fā)票的呢,然后再導(dǎo)入開具
2024-01-08
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