同學(xué),你好 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 預(yù)收賬款
老師,2021年11月份和12月份,但是沒有收到房租費(fèi)發(fā)票。我做了兩個月暫估房租費(fèi)攤銷。2022年1月份收到三個月房租費(fèi)發(fā)票,我要怎么做賬呢?
老師好,公司租房我22年11月27日開始租房,我算今年的房租怎么算?按月算兩個月還是只能算1個月?
老師好,跨年的房租怎么做賬呢?23年11月要收取11月12月和24年1月的房租。我司財(cái)報(bào)是按照季度申報(bào)的。
請問:我們公司在23年11月與新房東簽了廠房租賃合同,合同約定從24年1月起收租,免租期2個月即23年11月12月不收費(fèi),年租金42萬,房東在23年11月開票42/12=3.5萬發(fā)票過來,即約定的24年1月的租金;請問我是將23年11月的發(fā)票放入24年1月入賬還是11月入賬42/(12+2)=3萬;如果24年1月入賬,并從24年1月起計(jì)提費(fèi)用,處理上發(fā)票與計(jì)提一致方便;但涉及到跨年發(fā)票,如果放在24年會被認(rèn)定為為不合理嗎?
老師,從租計(jì)征的房產(chǎn)稅,每年5月和11月都要申報(bào),年租金為15萬元,稅率是12%,那么150000??12%=18000,18000是一年的報(bào)稅金額還是5月和11月分別交18000元呢
老師,所得稅匯算時,調(diào)增的產(chǎn)品成本應(yīng)該計(jì)入哪一欄目,謝謝
出口外貿(mào)企業(yè)的運(yùn)輸費(fèi)和報(bào)關(guān)費(fèi)需要交納印花稅么,都是6個點(diǎn)的稅
乙公司定制的產(chǎn)品尚在加工中,預(yù)計(jì)將于2×24年10月完工并交付乙公司,屬于流動資產(chǎn)列報(bào)嗎?
在確定應(yīng)予以資本化的借款費(fèi)用金額時,需要考慮土地使用權(quán)支出嗎?
經(jīng)營所得,個人所得稅月季度申報(bào)表有投資者減除費(fèi)用60000塊錢一年。那就這樣,他就不用交個人所得稅了。那利潤表中的那個就是呃,所得稅就是,就是利潤表當(dāng)中的所得稅也是零,不用交對嗎?
工商戶經(jīng)營所得走個人經(jīng)營所得稅,那還要報(bào)那個就是個體工商戶的個人所得稅嗎?就工資那塊
公司是實(shí)際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過香港公司在跨境電商平臺售賣,有些貨物是正常報(bào)關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口。 我想問一下 ,用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口, 對于我這邊有什么風(fēng)險(xiǎn)?
開了公司,公司電表有部分租客用了,電費(fèi)全開到我公司名下,年收入二十多萬,電費(fèi)卻有7萬多,銷售的實(shí)際應(yīng)是2萬多,已本公司全抵扣了,不想做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)怎樣做24年年報(bào)
群里有個文件打不開,問了幾天了,這個不能重新發(fā)一遍嗎
對第二個分錄不明白,對多的一萬元預(yù)計(jì)負(fù)債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會用到庫存商品?
不好意思沒表達(dá)清楚,我司要支付這三個月房租,跨年了我不知道怎么做賬了
同學(xué),你好 借:預(yù)付賬款-1月 管理費(fèi)用-11月12月 貸:銀行存款
謝謝老師。那等到24年第一季度的時候再將預(yù)付賬款轉(zhuǎn)成管理費(fèi)用,就可以了么? 借:管理費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款
同學(xué),你好 嗯嗯,是的,可以的