你好。增值稅就是80,500÷1.01×1%。一個季度小于30萬美元是免稅的,附加也不用交。 然后咱實際的所得稅就用80,500×5%。 因為咱沒有成本,也沒有附加稅。

老師開60萬的普票,20萬的增值稅發(fā)票,增值稅、附加稅和所得稅一共得交多少啊,小規(guī)模,成本少,查不到都是利潤
您好,小規(guī)模企業(yè)含稅收入50萬,怎么推算需要拿多少成本票回來呢(增值稅率3個點,附加稅12個點,企業(yè)所得稅2.5個點
老師,公司為小規(guī)模納稅人,開票出去23萬,開普票是免稅的,增值稅和附加稅,企業(yè)所得怎么算呢,沒有成本發(fā)票進(jìn)來的
您好,小規(guī)模: 4-6月,一共開具普票21萬,需要繳納多少增值稅,如果沒有成本費用發(fā)票需要繳納多少企業(yè)所得稅,如果有20萬的成本費用發(fā)票呢,需要繳納多少增值稅及企業(yè)所得稅呢?
80500 元,增值及附加稅、所 得稅是多少他沒有成本票回來
老師你好,10月已經(jīng)發(fā)貨,但未滿足收入條件及還未開增值稅發(fā)票,是否要在10月納稅所屬期繳納增值稅呀?還是等開票確認(rèn)收入再納稅呀?
老師,我開具發(fā)票糸統(tǒng)導(dǎo)出來收入是40318949.79元,申報企業(yè)所得稅提示我小于增值稅申報收入42770618.55元,差額:2451668.76元,9月份有沖紅發(fā)票,10月份也沖紅了一張9月份的發(fā)票。這種情況我要怎么查清原因并處理?急,謝謝老師。
繳納社保這塊怎么做的分錄, 繳納時借應(yīng)付職工薪酬社保 借其他應(yīng)付款社保 貸銀行存款 計提工資時借管理費用工資 貸應(yīng)付職工薪酬工資 貸應(yīng)付職工薪酬社保 發(fā)放時借應(yīng)付職工薪酬工資 貸銀行存款 貸個稅 貸其他應(yīng)付款社保 總感覺那里不對,和我在電子個稅申報的數(shù)據(jù)不一樣 我這樣做是不是不對
老師你好!上個開票下個月需要沖紅,稅費己交,影響沖紅嗎?現(xiàn)在稅費怎樣處理,下個月也沒有開票計劃如何處理
購買打印機(jī)1550元記入什么科目?
股權(quán)變更需要繳納那幾個稅,稅率多少
企業(yè)在2018年1月1日至2027年12月31日新購進(jìn)的設(shè)備、器具,單位價值不超過500萬元的,允許一次性計入當(dāng)期成本、費用在計算應(yīng)納稅所得額時扣除。這個政策合伙企業(yè)適用嗎?
企業(yè)將貨物賣給直銷員和消費者那個銷售額確定老師給個總結(jié)
請問老師,稅負(fù)率5%,銷售100萬,進(jìn)項要多少?怎么算?
老師 請問調(diào)整社保繳費工資應(yīng)該怎么操作?