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老師,當期進項稅額大于銷項稅額,期未需要做結轉(zhuǎn)分錄嗎?

2023-11-06 12:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-11-06 12:14

可以 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項

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快賬用戶8661 追問 2023-11-06 12:18

老師那本月要結轉(zhuǎn)增值稅嗎? 未交增值稅

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齊紅老師 解答 2023-11-06 12:20

其他的不需要做,不用做

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可以 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項
2023-11-06
可以做 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅進項。
2021-02-01
你好,進項稅額大于銷項稅額,期末需要結轉(zhuǎn)的? ,分錄是? 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), 應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
2023-04-16
您好, 不需要結轉(zhuǎn)的,做留底申報
2024-03-13
你好 1. 你可以暫時不做結轉(zhuǎn)。 等著你以后月份有需要交納的增值稅做結轉(zhuǎn)處理即可。
2020-11-04
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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