你好,那這種可能就是騙子
我目前任職的這家公司的老板有3家公司,A,B,C。 1.老板把A的固定資產(chǎn)原價賣給B,讓我開票。開票員,收款人,復核人都不是我。有風險? 2.本來我勞動合同簽的是A,然后現(xiàn)在她讓我當C的開票員,開增值稅專用發(fā)票把C的一些設備賣給A。并說下個月把我的社保改在C交。有風險嗎? 并且是我來做C和B的賬,老師有什么風險?今天我說我不想當開票員老板不同意,問他業(yè)務是真實的嗎?他說是。老師
老師,之前我們21年預繳稅款3000多現(xiàn)在只交2000多的稅局,然后專管員要求退稅,然后申請了退稅,接到稅務局的電話說這兩年利潤差距太多,檢測存在政策風險。要求拿財務報表跟今年匯算的去核對!這有風險嗎?發(fā)票都是真實的。業(yè)務也是真實的!
老師,我接到稅務局的電話,她說她是風險管控方面的人員,說我們企業(yè)我3個低風險點,本來是打算上門來的,后面還是讓我們自查。我加了她的微信,請問接到這種電話嚴重嗎?
老師,我今天接到一個稅收風險管理局的工作人員,發(fā)給我3個風險點,讓我提交資料,這種是真的假的,之前有風險都是專管員給發(fā)
老師,我們公司有一部分人是不交保險的,如果做勞務費他們代開發(fā)票需要交的個稅太多了,員工不愿意,這種情況,①工資表正常做,個稅只申報交保險的員工,②工資表正常做,個稅交不交保險的也都申報,這兩種方法,哪個風險更小一點
老師請問22年有張異常發(fā)票,稅務專管員讓更正22年年報,因22年企業(yè)虧損,更正后提示請注意同步更正關聯(lián)后續(xù)年度的納稅申報表,并確認彌補虧損等相關數(shù)據(jù)填寫是否正確,老師后面是怎么操作呢?謝謝
在一個三四線小城鎮(zhèn)里,目前做會計,但工資不高才3千多,在老家照顧小孩上學,想問問在小城鎮(zhèn)財務人員怎么賺錢,怎么才能拿到比較高的一個收入???
老師您好,請問稅金及附加7月計提后,8月繳納了稅金,現(xiàn)在8月做賬的時候,計提的分錄上還有余額,(借方,稅金及附加-城市維護建設稅),這筆分錄應該在上月計提后就結轉到本年利潤里面嗎?還是繳納完稅金以后再結轉(借:本年利潤,貸:稅金及附加)
請問老師怎么把自己財務負責人取消
老師銀行對賬單就是銀行賬戶明細清單嗎?
請問這個公司可以開票這些產(chǎn)品嗎?
1-8月沒填跨境應稅行為免征增值稅報告,境外收入沒報增值稅。9月填了跨境應稅行為免征增值稅報告,現(xiàn)在報8月增值稅,可以一并把之前沒報的收入做免稅收入申報嗎
我想知道財務人怎么賺錢?。?/p>
甲方是付錢的一方嗎老師
老師發(fā)票辨別真?zhèn)卧谀目囱?/p>
但是老師 他加我微信 發(fā)我截圖,確實是稅務局的系統(tǒng),說我們有3個風險點,讓提交資料
稅務局一般是不會讓你們加微信的,就會給你們直接打電話的
說是納稅評估所的,請問老師這個是什么單位啊,他讓寫情況說明
這個是不是你加的個人的微信呀?
是的老師,先是打電話,然后讓我加他微信,給我發(fā)的截圖,請問該怎么寫情況說明啊,第一個疑點,我查了下之前報的企業(yè)所得稅報表,管理費用中研究費用和匯算清繳稅表研發(fā)費用中數(shù)據(jù)一樣啊
還有疑點2,我們主營業(yè)務就是研發(fā)信息技術,開票都是技術服務費,占比100%,員工也是大部分研發(fā)人員,他們工資占比高,也很正常啊,還有疑點3印花稅,他上面說按照開票金額*萬分之3繳納,但是開票特別小金額的是沒有合同的,我只交了有合同的印花稅,這該怎么寫情況說明,才沒有風險呢老師,求助您
這真是抱歉,這個我沒操作過,您可以按照賬上真實情況寫
老師,這個印花稅,是按照申報收入來繳納還是按照開票的金額來繳納呢,我們金額小的客戶,幾百的1千的,我們按照真實的開票,沒合同,這種是交印花稅還是不交的
有合同按照合同 沒合同就是開票金額算的?
如果要交,我們在今年交行嗎,這個會產(chǎn)生滯納金嗎
如果都已經(jīng)給你們發(fā)過來了,估計會有滯納金的
滯納金是怎么算的老師,像這個匯算清繳,不是5月30才結束嗎,是從5月30日開始算嗎時間
您說的不是印花稅嗎 還是企業(yè)所得稅
印花稅老師,疑點3是印花稅,印花稅這個是不按匯算清繳時間來算的是嗎
不是 得看你印花稅申報期限來算滯納金 匯算清繳針對的是企業(yè)所得稅