同學(xué),你好
是可以的
向境外單位提供的完全在境外消費(fèi)的部分服務(wù),免增值稅,是不是要在電子稅務(wù)局進(jìn)行備案,填跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報(bào)告
對(duì)境外單位提供服務(wù),就不需要在出口退免稅備案這個(gè)模塊備案了,只填跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報(bào)告?zhèn)浒竼崂蠋煟獾滞硕惿陥?bào)和免退稅申報(bào)是不是也不用填,只需要填增值稅申報(bào)表
各大地區(qū),跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報(bào)告有免報(bào),直接不把免稅收入申報(bào)增值稅的情況嗎老師
提供的信息系統(tǒng)服務(wù),在電子稅務(wù)局填跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報(bào)告時(shí),跨境應(yīng)稅行為名稱選其他嗎
跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報(bào)告,服務(wù)發(fā)生地這個(gè)填境外單位公司所在地嗎
紙質(zhì)禮盒內(nèi)物有糕點(diǎn)、眼罩、毛毯這些物品,發(fā)票按照什么分類編碼開
老師你好,我公司行政報(bào)銷外部人員來(lái)參加企業(yè)培訓(xùn)招待的餐費(fèi)、車費(fèi)記什么科目?開展培訓(xùn)是為了他們了解公司產(chǎn)品更多后期有客戶需求的話幫忙推廣
我公司是房地產(chǎn)開發(fā)公司,實(shí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)制度,長(zhǎng)期投資1500萬(wàn),該項(xiàng)資產(chǎn)為名下一家子公司,組建于2016年,這家子公司尚有開發(fā)的一個(gè)項(xiàng)目剩余房產(chǎn)30套,子公司的財(cái)務(wù)報(bào)表上的所有者權(quán)益207萬(wàn),資產(chǎn)1100萬(wàn),負(fù)債893萬(wàn),上級(jí)審計(jì)時(shí)查看子公司報(bào)表認(rèn)為該項(xiàng)長(zhǎng)期投資存在明顯減值跡象,需要計(jì)提減值準(zhǔn)備。因?yàn)槭切∑髽I(yè)會(huì)計(jì)制度公司一直沒(méi)有計(jì)提,有相關(guān)法規(guī)制度可以作為不計(jì)提減準(zhǔn)備的依據(jù)嗎?
你好,繳納印花稅,可以記“主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加”嗎
@樸老師,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除所得稅減免額是指什么?從哪里取數(shù)?
現(xiàn)在股權(quán)轉(zhuǎn)讓,資產(chǎn)負(fù)債表中,實(shí)收資本8萬(wàn),未分配利潤(rùn)-4.8萬(wàn),所有者權(quán)益是3.2萬(wàn),那么要交個(gè)稅嗎?
老師這個(gè)月開票了30萬(wàn),紅沖了個(gè)去年的20萬(wàn),這個(gè)20萬(wàn)除了做紅字。之后還需要做啥分錄影響本季度利潤(rùn)表嗎
個(gè)體工商戶一個(gè)季度開銷售普票36萬(wàn),要交多少稅?分別是哪幾項(xiàng)稅金?
老師,這題為什么不是200*0.8*1.2%*6/12+3*6*0.12呢?
老師:請(qǐng)問(wèn),開具 *經(jīng)營(yíng)租賃*汽車租賃 數(shù)電發(fā)票,這個(gè)單位要怎么填???
增值稅報(bào)表減免稅申報(bào)明細(xì)表填出口免稅行次對(duì)不老師
同學(xué),你好
嗯嗯,是對(duì)的
進(jìn)行的備案是選擇的最近一個(gè)訂單6,價(jià)款也是最近一個(gè)訂單的。把前幾個(gè)月沒(méi)備案時(shí)的收入也申報(bào)沒(méi)問(wèn)題嗎老師,前邊那幾個(gè)月是訂單1-5,沒(méi)報(bào)過(guò)有點(diǎn)害怕
同學(xué),你好
最好是更正申報(bào),但是因?yàn)闆](méi)有跨年,你現(xiàn)在補(bǔ)報(bào)今年的,也可以的
沒(méi)跨年,現(xiàn)在補(bǔ)申報(bào)稅務(wù)也不會(huì)來(lái)找,因?yàn)檠a(bǔ)申報(bào)免稅收入后,增值稅收入就跟企業(yè)所得稅收入一致,所以不來(lái)找對(duì)不
同學(xué),你好
不會(huì)來(lái)找的