分配給個(gè)人股東需要交個(gè)稅
老師,公司注銷(xiāo)時(shí)未分配利潤(rùn)是正數(shù),怎么處理呢
請(qǐng)問(wèn)一下,轉(zhuǎn)股的時(shí)候未分配利潤(rùn)是正數(shù)要交稅嗎?未分配利潤(rùn)是怎么得來(lái)的呢
老師,未分配利潤(rùn)中如果是正數(shù),注銷(xiāo)時(shí)要交什么稅
未分配利潤(rùn)是正數(shù),注銷(xiāo)的時(shí)候會(huì)繳什么稅呢
未分配利潤(rùn)為負(fù)數(shù),所有者權(quán)益是正的,注銷(xiāo)的時(shí)候需要繳納稅嗎
2024.7.1之前注冊(cè)的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊(cè)資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿(mǎn)的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿(mǎn)會(huì)有什么后果?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營(yíng)業(yè)外收入,那最終是會(huì)影響未分配利潤(rùn)對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請(qǐng)問(wèn)老師,農(nóng)場(chǎng)品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開(kāi)具的1%增值稅專(zhuān)票可以計(jì)算9抵扣嗎
請(qǐng)樸老師解答,老師43題中,我記得有個(gè)知識(shí)點(diǎn),去過(guò)一次性收取房租,但平攤下來(lái)月不超十萬(wàn),免征,是不是有這個(gè)知識(shí)點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專(zhuān)項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會(huì)不會(huì)導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會(huì)影響什么
外貿(mào)公司 先收錢(qián) 貨沒(méi)出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢(qián)不對(duì)應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
稅務(wù)師財(cái)管與會(huì)計(jì),怎么計(jì)算分?jǐn)?shù)
退稅申報(bào),導(dǎo)入報(bào)關(guān)單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫(xiě)的出口發(fā)票號(hào)碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導(dǎo)入出口發(fā)票號(hào)碼呢
如果不分配呢就不用交個(gè)稅?
都注銷(xiāo)了,必須要分配交稅的
沒(méi)有票的費(fèi)用所得稅匯算清繳的時(shí)候填哪一欄
在A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表第30行,(十七)其他做納稅調(diào)增就是。
應(yīng)該是這個(gè)吧。
是的,就是填在那列的
我想問(wèn)下,注銷(xiāo)的時(shí)候資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)是正數(shù)這個(gè)稅務(wù)局一定要讓股東交個(gè)人所得稅?還是說(shuō)這個(gè)未分配利潤(rùn)要和清算表格結(jié)合來(lái)看呢
就是根據(jù)那個(gè)未分配利潤(rùn)看是否交稅