做福利費(fèi)就可以的,就是不允許稅前扣除。
老師,我公司是辦了一個(gè)職工食堂專門為員工提供中晚餐,是免費(fèi)的。那每次食堂產(chǎn)生的配送菜也是有發(fā)票的,我每次都是做管理費(fèi)用-福利費(fèi)開(kāi)支的。這次食堂購(gòu)了冰柜1500元,還有為食堂裝修了一下,讓員工就餐環(huán)境更舒適 ,那收到冰柜發(fā)票及裝修發(fā)票我要怎么做賬呀。有點(diǎn)不知所處。請(qǐng)老師多多指點(diǎn),謝謝
你好,我們公司這個(gè)月開(kāi)始提供員工中餐晚餐,餐費(fèi)從工資扣除的,這個(gè)直接職工工資扣除嗎,第二個(gè)問(wèn)題是去菜市場(chǎng)買菜回來(lái)做飯的,菜市場(chǎng)沒(méi)有收據(jù)沒(méi)有發(fā)票提供,只有個(gè)付款截圖,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)怎么入帳好,能稅前扣除嗎
公司食堂給員工提供午餐,我們也都辦了飯卡,自己花錢充值,比如一頓飯是10元,實(shí)際我們花5元,發(fā)工資也不會(huì)提現(xiàn)現(xiàn)給我們補(bǔ)貼的飯錢,因?yàn)槭程枚际菑膫€(gè)人購(gòu)買食材,沒(méi)有發(fā)票沒(méi)有收據(jù),今天經(jīng)理給我發(fā)了一個(gè)截圖,秒懂會(huì)計(jì),這個(gè)圖片上應(yīng)該怎么來(lái)做賬合適??需要提供什么??提問(wèn)了咋沒(méi)人回
老師你好,我們公司的食堂平時(shí)是員工或者客人來(lái)吃飯,賬務(wù)處理是計(jì)入福利費(fèi)和業(yè)務(wù)招待費(fèi)。但是偶爾外來(lái)人員來(lái)食堂吃飯,我們是有收取費(fèi)用。并且還需要開(kāi)發(fā)票。想問(wèn)下這個(gè)要怎么做賬務(wù)處理?發(fā)票需要怎么開(kāi)給他們。我們是制造行業(yè)。
公司目前還沒(méi)有飯?zhí)?,中餐跟晚餐都是從外面訂?gòu)回來(lái)給員工吃,只有收據(jù)沒(méi)有發(fā)票,這種要怎么做賬務(wù)處理?
建筑行業(yè),農(nóng)民工不繳納社保的風(fēng)險(xiǎn)如何避免
現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)上年主營(yíng)業(yè)務(wù)成本少結(jié)轉(zhuǎn)了,現(xiàn)在u來(lái)調(diào)整怎么辦?對(duì)去年正常應(yīng)該虧損,但是由于少結(jié)轉(zhuǎn)了這筆成本,有利潤(rùn)了,現(xiàn)在調(diào)整有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
什么情況下不動(dòng)產(chǎn)租賃采用5%的稅率啊
請(qǐng)問(wèn)有沒(méi)有陜西西安的老師?我有社保增員的問(wèn)題需要咨詢
成本模式下投資性房地產(chǎn)轉(zhuǎn)公允模式下投資性房地產(chǎn)的損失和收入計(jì)什么科目
總賬是總分類賬嗎? 摘要寫1號(hào)到30號(hào)憑證匯總?
什么情況用5%的稅率啊
我們是珠寶加工廠,會(huì)有小時(shí)工,如果申報(bào)報(bào)酬是否還需要對(duì)方給我們開(kāi)票?
咨詢下:企業(yè)信用信息公示報(bào)告中的數(shù)據(jù),準(zhǔn)確嗎?一般如果作為外部證明資料,被認(rèn)可嗎?
上月留抵5萬(wàn),這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅額4萬(wàn),銷項(xiàng)稅額7萬(wàn),我再開(kāi)多少票能達(dá)到增值稅稅負(fù)2.88%,我們是13%的稅率,可以發(fā)一下計(jì)算過(guò)程嗎?
如果能取的發(fā)票的話,能稅前扣除嗎?
按工資的14%抵扣所得稅。
如果后續(xù)改成公司飯?zhí)?,食材都是自己買,請(qǐng)人做飯,免費(fèi)提供給員工,這種又要怎么處理呢?
也是做福利費(fèi),你購(gòu)買的食材,做飯人員的工資,這個(gè)就是福利費(fèi)
支付的時(shí)候都是先計(jì)入應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi),然后再根據(jù)承擔(dān)的部門計(jì)算各自的費(fèi)用是嗎?比如后面計(jì)入管理費(fèi)用?
是的,但是分不出來(lái)的,直接都做管理費(fèi)用。
這個(gè)14%的抵扣是基于取得有發(fā)票的前提是嗎?如果只有收據(jù)沒(méi)有發(fā)票,那全部都不能抵扣,都要稅前扣除
你好對(duì)的 是這么做的