您好,為什么不直接計(jì)入借方管理費(fèi)用了

發(fā)生的庫存商品盤盈收益(賬面無庫存、倉庫有庫存),這個(gè)賬務(wù)處理怎么做?做盤盈賬務(wù)處理,是不是批準(zhǔn)前,借待處理財(cái)產(chǎn)損益貸庫存商品,批準(zhǔn)后借庫存商品貸管理費(fèi)用?把這個(gè)盤盈商品銷售出去,借銀行存款貸其他業(yè)務(wù)收入-銷售收入,這樣做對嗎?老師
銷售門店購買的體溫槍是借低值易耗品貸庫存現(xiàn)金借管理費(fèi)用_采購費(fèi)貸低值易耗品 這樣做對嗎?還是直接借管理費(fèi)用貸庫存現(xiàn)金
借:庫存商品 貸:管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 這樣對不對啊
對于采購的貨物,領(lǐng)用到項(xiàng)目上面 借管理費(fèi)用 貸庫存商品 月末需不需要結(jié)轉(zhuǎn)掉這個(gè)庫存
請問老師,用于研發(fā)的原材料出庫,我做的分錄是 借生產(chǎn)成本 貸原材料,借庫存商品 貸生產(chǎn)成本,借管理費(fèi)用 貸庫存商品,這樣對么?
資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤高,可以通過多申報(bào)工資和獎(jiǎng)金的方式減少嗎?
老師請問我了,房屋折舊沒計(jì)殘值,有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師,我們公司想從對公賬戶弄出點(diǎn)錢來,我可以這樣操作嗎,公積金我按8000的12%給員工上,一個(gè)月960,實(shí)際公司給員工的公積金福利是8000的8%,一個(gè)月640,每個(gè)月我讓員工給公司轉(zhuǎn)回來320,這樣做有問題嗎,合法嗎
老師,業(yè)務(wù)招待費(fèi)按照實(shí)際發(fā)生的60%和銷售收入的千分之五孰低來交,該如何進(jìn)行稅務(wù)籌劃才能充分利用這個(gè)政策?
#提問#稅務(wù)專管員要我提供24年平臺數(shù)據(jù)和25年1-2季度平臺數(shù)據(jù),這種是不是要送禮,感覺是故意找問題啊
自己種樹賣樹,免稅嗎?
老師,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,調(diào)整以前年度錯(cuò)賬的話,是只能用利潤分配-未分配利潤科目代替以前年度損益調(diào)整科目嗎?
老師你好,老板是公司法人也是退伍軍人,他在公司也繳社保也發(fā)工資,他算不算公司招用退伍軍人稅費(fèi)減免政策?
老師,什么是固定成本與變動成本成本?
老師,傭金是不是在經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)-其他經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)


借方管理費(fèi)用的話 那樣不就成了費(fèi)用啦
你這樣在貸方是負(fù)數(shù),不就是在借方是正數(shù)嗎
借方負(fù)數(shù) 負(fù)數(shù)
借方負(fù)數(shù),那還差不多,這樣算是沖掉了
借 庫存商品 900 借 管理費(fèi)用 -900
這樣對不對老師
這樣是沒有問題的,是對的
謝謝老師
不客氣,很高興幫您