關(guān)鍵是你們購入的用途是啥?
你好!我想請教一下,我們公司是農(nóng)產(chǎn)品收購企業(yè),是一般納稅人,自己生產(chǎn)13%的月餅,那購進(jìn)的面粉、白糖、油普通發(fā)票也可以抵扣嗎?還是必須要專票才可以抵扣?小規(guī)模那里購進(jìn)的可以抵扣多少個(gè)稅點(diǎn)呢?麻煩老師指點(diǎn)下!
老師,麻煩問下我這個(gè)收到的農(nóng)產(chǎn)品票可以按多少稅率抵扣呀,是不是可以按9%抵扣呢,如果可以的話我在月底申報(bào)增值稅怎么操作呀,謝謝
老師好,我家賣雞蛋,進(jìn)雞蛋時(shí)農(nóng)戶沒有發(fā)票不給我們開發(fā)票,是不是開收據(jù)就行,收據(jù)上需要注明什么信息,一次金額最多可以開多少,有限制嗎?年底可以稅前抵扣吧,不用調(diào)增吧
我公司是一般納稅人,采購的免稅的種子,給我們開的普通發(fā)票,我們該怎么進(jìn)行抵扣增值稅?麻煩老師解答一下,謝謝。不是說購買免稅農(nóng)產(chǎn)品可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嘛?
老師,麻煩講一下農(nóng)產(chǎn)品初加工的增值稅和所得稅的稅收優(yōu)惠政策。 增值稅加計(jì)扣除,我在農(nóng)戶那邊購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品,普通發(fā)票金額是100萬,稅款是免稅,我們這邊進(jìn)賬可抵扣的金額是多少?是不是9萬??
公司章程在哪里查詢一下
廠里給別客戶加工了一批成品,用的客戶的原材料,用了我們一部分輔料,加工完成加工費(fèi)客戶用私戶把錢打在公司公戶上,這個(gè)怎么處理,是給客戶開票嗎?怎么處理收到的這筆錢
老師你好,老板有意要減資,注冊資本認(rèn)繳500萬,A股東自然人占51%,認(rèn)繳255萬,已實(shí)繳168萬;B股東法人股占49%,認(rèn)繳245元,已實(shí)繳50萬?,F(xiàn)在要把兩個(gè)股東的認(rèn)繳部分減資減掉,注冊資本只保留兩個(gè)股東實(shí)繳部分218萬,這樣減資后A股東就變成占股77%,B股東23%。資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤是負(fù)數(shù)23萬。這樣減資可以嗎,有風(fēng)險(xiǎn)嗎,需要交那些稅?這樣減資后股東的比例就變了,這屬于股權(quán)轉(zhuǎn)讓嗎?可以只做減資嗎?
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負(fù)25萬?,F(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤負(fù)25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個(gè)稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個(gè)稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費(fèi)由b承擔(dān),該項(xiàng)目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時(shí)a在稅務(wù)平臺(tái)上申報(bào)后,給b二維碼,由b的員工個(gè)人通過微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點(diǎn)成本票消化掉?畢竟這個(gè)項(xiàng)目是a在申報(bào)稅費(fèi)的,在外人看來本來就是a的,這個(gè)稅費(fèi)和b沒關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會(huì)對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
用途還分嗎?麻煩講解一下
購入用于集體福利就不能抵扣的了
那雞蛋買進(jìn)來是直接銷售的,可以抵扣嗎,我們是一般納稅人
這個(gè)是可以的哈,直接從農(nóng)合社或者農(nóng)民購買的才行
好的,謝謝
不客氣,祝你工作順利!感覺滿意的話,麻煩給個(gè)5星好評哦。