對的,是的,是這么做的。
老師 您好!我們是一般納稅人從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者購進(jìn)的農(nóng)產(chǎn)品用于生產(chǎn)加工適用13%稅率的產(chǎn)品,我們收到了免稅的增值稅普通發(fā)票,請問我們是按票面金額的13%抵扣進(jìn)項稅額嗎?
我公司是一般納稅人,采購的免稅的種子,給我們開的普通發(fā)票,我們該怎么進(jìn)行抵扣增值稅?麻煩老師解答一下,謝謝。不是說購買免稅農(nóng)產(chǎn)品可以抵扣進(jìn)項稅額嘛?
老師,麻煩講一下農(nóng)產(chǎn)品初加工的增值稅和所得稅的稅收優(yōu)惠政策。 增值稅加計扣除,我在農(nóng)戶那邊購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品,普通發(fā)票金額是100萬,稅款是免稅,我們這邊進(jìn)賬可抵扣的金額是多少?是不是9萬??
從按照簡易計稅方法依照3%征收率計算繳納增值稅的小規(guī)模納稅人取得增值稅專用發(fā)票的,以增值稅專用發(fā)票上注明的金額和9%的扣除率計算進(jìn)項稅額;取得(開具)農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票或收購發(fā)票的,以農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票或收購發(fā)票上注明的農(nóng)產(chǎn)品買價和9%的扣除率計算進(jìn)項稅額。(銷售發(fā)票,是指農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者銷售自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品適用免征增值稅政策而開具的普通發(fā)票。)這句話不理解?
老師,你好,我們是一般納稅人,收到一張自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品銷售的普通發(fā)票,含稅金額是127478,然后可以抵扣稅,對方開的稅率那欄是免稅,可是我看勾選能抵扣有效抵稅額是11479.02,我們把這份發(fā)票勾選了,我想問下稅額11479.02是怎么出來的?稅率是多少?還有麻煩解釋下自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品銷售的發(fā)票抵稅政策,謝謝
老師,工會經(jīng)費(fèi)銀行賬戶是獨(dú)立的,但是會費(fèi)收入可以計入公司的營業(yè)外收入嗎
老師23的進(jìn)項發(fā)展,發(fā)票查詢狀態(tài)正常未勾選,我想知道發(fā)票所屬期是哪一期,我怎么查找
老師您好,甲乙雙方簽訂工程施工合同,水、電和鋼材為甲供,合同約定甲方給乙方開具稅率13的專票,當(dāng)時簽訂合同時未考慮到水的稅率是9%,現(xiàn)在甲方給乙方只能開具稅率為9%的專票,但實(shí)際扣款是按稅率13%含稅額抵頂乙方工程款,請問這種情況是否合規(guī),是否符合要求?
公司法人給經(jīng)理轉(zhuǎn)款65984讓還公司賬,還款了40000,20000支付給客戶業(yè)務(wù)費(fèi),還有5384沒有還款具體分錄怎么寫
聽其他會計說,所屬期就是所屬期嗎?還是諧音我聽錯了?所屬期就是當(dāng)月所發(fā)生的單據(jù)準(zhǔn)確無誤
麻煩圖片這個老師說下謝謝
收入對不上是有營業(yè)外收入
我們有一個員工社保都是員工交的,有一個員工社保掛靠需要他自己交的,這樣的分錄怎么寫
你好,二手車經(jīng)銷公司,開具發(fā)票稅率
個稅手續(xù)費(fèi)返還會計分錄怎么做,申報了增值稅
那所得稅的稅收優(yōu)惠政策呢?
增值稅不可以加計, 扣除所得稅所小型微利企業(yè)利潤300萬以內(nèi)的,稅率5%。
增值稅到底是可以加計還是不可以???
你好,不可以的,因為你不用是不是深加工。只能抵扣9%,加計扣除是抵扣10%。
我是淺加工啊,怎么加計扣除?
不可以加計扣除 不是告訴你了不可以 你上面問是不是9萬,對的,是的是9萬。
增值稅我們開出去的稅率是多少?一般納稅人?
你好,你開除9%的稅率的。
那我們增值稅就是9個點(diǎn),進(jìn)賬沒辦法抵扣??因為都是農(nóng)產(chǎn)品的普票
你好,沒法加計扣除,但是你可以抵扣9萬。票面的金額乘以9%,對方是自產(chǎn)自銷,給你開的是免稅農(nóng)產(chǎn)品。
是不是不懂加計扣除,加計扣除是1%的。
不能加計扣除的,可以扣除9%,允許加計扣除的是10%。
這種可以抵扣9萬的,不過不叫加計扣除?
是呀,是這么做的,是這么理解。
我好像懂了,如果深加工的話,我們可以抵扣9然后再加計百分之1,就是可以抵扣10,是這個樣子嗎?
對的,是的,是這個意思的。