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業(yè)主單位8月應(yīng)結(jié)算58605.45元,我們開對(duì)應(yīng)的發(fā)票,但他只轉(zhuǎn)57670.26元,也只申請(qǐng)開57670.26發(fā)票,差額下次再補(bǔ)開。但8月這個(gè)單位發(fā)生成本58000,如果正常做賬是虧損的,但總監(jiān)要求按權(quán)責(zé)發(fā)生制做賬(就是收入按58605.45入賬),該怎么做賬呢?然后下月補(bǔ)開發(fā)票又怎么做賬?稅金也不懂怎么沖,怎么報(bào)稅了

2023-11-03 16:27
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-11-03 16:31

您好,總監(jiān)要求按58605.45入賬,我們申報(bào)58605.45-57670.26的未開票收入, 借:應(yīng)收賬款 58605.45-57670.26 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 935.19/1.13 銷項(xiàng)稅 935.19/1.13*13% 下月開票 借:應(yīng)收賬款 -935.19 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 -935.19/1.13 銷項(xiàng)稅 -935.19/1.13*13% 再按發(fā)票金額做賬(申報(bào)未開票收入負(fù)數(shù),還有藍(lán)字發(fā)票收入和增值稅) 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 銷項(xiàng)稅

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您好,總監(jiān)要求按58605.45入賬,我們申報(bào)58605.45-57670.26的未開票收入, 借:應(yīng)收賬款 58605.45-57670.26 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 935.19/1.13 銷項(xiàng)稅 935.19/1.13*13% 下月開票 借:應(yīng)收賬款 -935.19 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 -935.19/1.13 銷項(xiàng)稅 -935.19/1.13*13% 再按發(fā)票金額做賬(申報(bào)未開票收入負(fù)數(shù),還有藍(lán)字發(fā)票收入和增值稅) 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 銷項(xiàng)稅
2023-11-03
您好,11月,借應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。后期開票,申報(bào)表紅字沖回未開票收入,按正確開票金額填寫。
2020-12-31
語音回放已生成,點(diǎn)擊播放獲取回復(fù)內(nèi)容!
2024-05-08
借銀行存款,貸應(yīng)應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅, 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出, 借應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 應(yīng)付帳款 貸庫存商品等
2023-10-03
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