個(gè)人銷售不動產(chǎn),不動產(chǎn)在異地,沒有預(yù)交增值稅,直接交稅。 一般納稅人在不動產(chǎn)所在地異地銷售時(shí),應(yīng)按銷售不動產(chǎn)的適用稅率計(jì)算應(yīng)預(yù)繳稅款,在機(jī)構(gòu)所在地申報(bào)納稅時(shí),應(yīng)補(bǔ)繳計(jì)稅與預(yù)繳稅款的差額
老師您好,這些表格顯示按月,季的是不是現(xiàn)在都要申報(bào)。 但是像第一個(gè)增值稅預(yù)繳稅款表,他這個(gè)顯示的是那個(gè)銷售不動產(chǎn),那我沒有銷售不動產(chǎn),是不是就不用填呀,但是如果不用填的話,她那邊就顯示是月。而且我上個(gè)月也沒有申報(bào)這個(gè)表格。
我剛才聽了齊紅老師的小規(guī)模納稅人增值稅案例六,這個(gè)案例大概意思是:二季度銷售農(nóng)產(chǎn)品、貨物、固定資產(chǎn)、服務(wù)不含稅銷售額共35萬,另外銷售不動產(chǎn)不含稅銷售額50萬元。本季度共銷售85萬,但扣除不動產(chǎn)銷售的50萬后只有35萬,這35萬不超過45萬元,所以享受小規(guī)模納稅人增值稅免稅優(yōu)惠政策。但是銷售不動產(chǎn)的50萬還是要交稅的,這是為什么?是因?yàn)檫@50萬超過45萬嗎?如果不動產(chǎn)銷售不超過45萬,用不用交稅呢?
老師,小規(guī)模納稅人出售一處不動產(chǎn),在不動產(chǎn)所在地過戶時(shí),已繳納增值稅及附加稅,但是公司沒有開銷售票,只是用的以前購買不動產(chǎn)時(shí)的發(fā)票,現(xiàn)在我們還需要開票嗎,主要是開了票,我們不是還要交一次增值稅及附加稅嗎
老師,我公司是一般納稅人,是做貿(mào)易銷售的,也可以出租不動產(chǎn),現(xiàn)在需要開租賃發(fā)票,應(yīng)該開專票吧,這個(gè)也需要繳納增值稅是吧,他沒有進(jìn)行去進(jìn)行抵扣,交的增值稅是不是多了
麻煩問一下老師,小規(guī)模企業(yè)第一個(gè)季度開了40多萬專票,當(dāng)報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí)出現(xiàn)讓填:“本期銷售不動產(chǎn)的銷售額”,我沒有銷售不動產(chǎn),這里數(shù)我填0檢查時(shí)顯示錯(cuò)誤,不讓提交,我這個(gè)應(yīng)該怎么辦呀?
【單選】6.甲公司為增值稅一般納稅人,23年12月20號購入需要安裝的設(shè)備一臺,取得增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款為3000萬元,增值稅稅款為390萬元。那當(dāng)日開始安裝,支付安裝人員工資10萬元,耗用賬面價(jià)值90萬元、公允價(jià)值100萬元的產(chǎn)品一批,該產(chǎn)品適用的增值稅稅率為13%。23年12月31日,該設(shè)備達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài),那預(yù)計(jì)使用年限為10年,預(yù)計(jì)凈殘值率為5%,采用雙倍余額遞減法計(jì)提折舊,甲公司2024年應(yīng)計(jì)提的折舊金額為( )。
郭老師,發(fā)行的債務(wù)性工具,是什么意思,發(fā)行時(shí)產(chǎn)生的費(fèi)用,計(jì)什么科目,沖減應(yīng)計(jì)利息時(shí)怎么做賬
董老師 在線嗎?想咨詢您~
老師說,同事出差了,報(bào)銷車費(fèi),住宿費(fèi),伙食費(fèi)發(fā)票少了,怎么做賬呢?要求補(bǔ)別的發(fā)票嗎?能做費(fèi)用嗎?
老師,我們公司是供應(yīng)鏈企業(yè),給大學(xué)食堂配送蔬菜和肉的。我們這家子公司在去年9月份成立之前,子公司的老板買了兩輛冷藏車,不過是落戶在了我們集團(tuán)其中一家分公司名下。因?yàn)閷?shí)際是我們這家子公司老板出的錢,也實(shí)際是我們在使用,所以我們跟落戶的那家分公司簽了租車協(xié)議。今年這兩輛冷藏車要支付保險(xiǎn)費(fèi)和車輛年檢費(fèi),我們公司是用老板的私卡轉(zhuǎn)錢到集團(tuán)的法人私卡上,由法人又轉(zhuǎn)到落戶的那家公司來支付保險(xiǎn)費(fèi)和車輛年檢費(fèi)的。請問我這邊內(nèi)賬該怎么做賬?
我們公司因?yàn)樵V訟案件被司法扣劃了70萬,但是現(xiàn)在這個(gè)錢沒有付到對方公司,只是凍結(jié)了。要怎么做賬務(wù)處理
為什么帶開勞務(wù)發(fā)票稅點(diǎn)是2.3%,個(gè)人給小規(guī)模開發(fā)票要收20%個(gè)人所得稅,能給講一下嗎
老師,如果是公司沒有出差外地的業(yè)務(wù),但是開票到公司的住宿票我能入賬嗎
老師,請問公司購買了手機(jī)送客戶,這個(gè)業(yè)務(wù)我能不能把手機(jī)作為我們某項(xiàng)目使用的設(shè)備,去做固定資產(chǎn)折舊扣除?如果按固定資產(chǎn)折舊做扣除會有風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師,我想問下今年有說股東無償借款給公司,股東反而要交更多稅嗎?沒有收利息收入也是不行嗎?
麻煩老師幫我看一下這個(gè)綜合的資料二和資料三。他是公司,然后賣的不動產(chǎn)以及出租的不動產(chǎn)都 不在A市,按理應(yīng)該要分別 在B市 和C市進(jìn)行預(yù)繳吧。但最終答案計(jì)算的時(shí)候,卻根本沒有減掉預(yù)交的的數(shù)據(jù) ?
正式申報(bào)的時(shí)候就可以減掉預(yù)繳