在填寫(xiě)預(yù)繳土地增值稅的收入時(shí),應(yīng)該填寫(xiě)價(jià)稅分離后的金額。 價(jià)稅分離是指將銷(xiāo)售額和增值稅分開(kāi)計(jì)算,而不是將兩者相混淆。在預(yù)繳土地增值稅時(shí),需要將預(yù)收的總金額進(jìn)行價(jià)稅分離,即將其分為銷(xiāo)售額和增值稅兩個(gè)部分,并將銷(xiāo)售額作為預(yù)繳土地增值稅的收入。 因此,您需要將預(yù)收的總金額進(jìn)行價(jià)稅分離,以確定正確的收入金額。這有助于確保您在預(yù)繳土地增值稅時(shí)遵守相關(guān)法規(guī)并準(zhǔn)確計(jì)算稅款。
預(yù)繳增值稅時(shí)收取的分包款大于取得收入的,填預(yù)繳稅款表時(shí)怎么填?假設(shè)收入是500萬(wàn),取的分包發(fā)票511.5萬(wàn),填預(yù)繳稅款表時(shí)候扣除金額是填500萬(wàn)還是511.5萬(wàn)
老師,請(qǐng)問(wèn)個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退還需要繳納增值稅,退還的個(gè)稅金額直接填在不開(kāi)票收入欄,是按照收到的金額直接填,還是需要換算成不含稅金額填?
老師 我報(bào)稅的時(shí)候 建筑業(yè)預(yù)繳的增值稅及附加稅 我在附表里面填寫(xiě)的時(shí)候是光填預(yù)繳的增值稅的金額還是填預(yù)繳的增值稅+附加稅的合計(jì)金額呢
老師,我們是房企,稅管員說(shuō)認(rèn)籌金,定金,首付款,按揭款,都要先按預(yù)征率預(yù)繳稅款,增值稅的預(yù)征率是3%,填寫(xiě)增值稅申報(bào)表的時(shí)候,是選擇3%稅率那欄,把預(yù)收總金額填進(jìn)去嗎?
老師,填寫(xiě)預(yù)繳土地增值稅的時(shí)候,收入的那一欄,直接填預(yù)收的總金額,還是填價(jià)稅分離后的金額呀?
老師您好 我想問(wèn)一下 前兩年收的一部分款比如是1萬(wàn) 做的是預(yù)收賬款 然后這個(gè)月把全部的款收回來(lái)了比如是5萬(wàn) 分錄怎么做呀
老師!年度匯算清繳的申報(bào)表和24年4季度的申報(bào)表不一致,有問(wèn)題嗎?是否需要更正一致?(24年4季度季報(bào)的時(shí)候費(fèi)用沒(méi)有完全做完)
比如賣(mài)瓷磚 賣(mài)衛(wèi)浴的這類(lèi)個(gè)體店,能開(kāi)沙子水泥的發(fā)票嗎?
老師好,工商年報(bào)時(shí),提示受益人要進(jìn)行相關(guān)信息備案。公司注冊(cè)資本不超過(guò)1000萬(wàn)元人民幣的,可承諾免報(bào),對(duì)嗎?
老師您好,就我們這有一個(gè)員工比如工資報(bào)個(gè)稅是在我們公司報(bào)的,但是工資是在另一個(gè)公司發(fā)的,這種有什么影響嗎
這個(gè)一點(diǎn)理解不了啥意思麻煩解釋下
老師 材料合同有2家比價(jià): 甲方 合同金額:605450元,預(yù)付款 181635元,貨到付款付 423815元 乙方 合同金額:623850元,預(yù)付款 10萬(wàn)元,年底付清付 523850元 老師哪個(gè)劃算一點(diǎn)喃
直接用于生產(chǎn)的材料可以計(jì)入制造費(fèi)用嗎?還是要計(jì)入生產(chǎn)成本?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表里的實(shí)收資本,現(xiàn)在只有總共花了的錢(qián)加上未付款的錢(qián),能直接填進(jìn)去嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,和伙企業(yè)合伙人有公司有個(gè)人,每個(gè)月也報(bào)個(gè)稅嗎?怎么報(bào)法人還是合伙人