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老師,我們是房企,稅管員說認(rèn)籌金,定金,首付款,按揭款,都要先按預(yù)征率預(yù)繳稅款,增值稅的預(yù)征率是3%,填寫增值稅申報(bào)表的時(shí)候,是選擇3%稅率那欄,把預(yù)收總金額填進(jìn)去嗎?

2023-08-17 21:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-08-17 21:15

您好,對(duì)的是這樣填進(jìn)去的這個(gè)

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快賬用戶5805 追問 2023-08-17 21:19

老師,認(rèn)籌金,定金,首付款,按揭款,都需要開不征稅的發(fā)票做為原始憑證嗎?

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齊紅老師 解答 2023-08-17 21:20

嗯對(duì),那些是需要的

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快賬用戶5805 追問 2023-08-17 21:30

這些不征稅發(fā)票,和房屋交付時(shí)開的正式發(fā)票,有怎么樣的勾稽關(guān)系呢

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齊紅老師 解答 2023-08-17 21:32

那些相當(dāng)于,是最后環(huán)節(jié)開的,最終的

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快賬用戶5805 追問 2023-08-17 21:35

到最后,開的不征稅的發(fā)票,不需要作廢吧?

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齊紅老師 解答 2023-08-17 21:36

對(duì)的,那個(gè)是不需要的

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您好,對(duì)的是這樣填進(jìn)去的這個(gè)
2023-08-17
第4行“銷售不動(dòng)產(chǎn)預(yù)征繳納稅款”第1欄“期初余額”; 2.第2欄“本期發(fā)生額”填寫計(jì)算出的本期預(yù)征稅額; 3.第3欄“本期應(yīng)抵減稅額”填寫期初余額與本期發(fā)生額之和,第4欄“本期實(shí)際抵減稅額”應(yīng)填寫; 4.第5欄“期末余額”填寫本期應(yīng)抵減稅額與實(shí)際抵減稅額之差。
2021-02-06
你好,學(xué)員,一般預(yù)交是去稅務(wù)局預(yù)交的
2023-08-05
您好同學(xué)! 特定業(yè)務(wù)計(jì)算的應(yīng)納稅所得額主要是針對(duì)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)的預(yù)售收入,稅法規(guī)定要按預(yù)計(jì)毛利率計(jì)算并入應(yīng)納稅所得額。 舉個(gè)具體例子: 房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)預(yù)售房屋取得預(yù)收款1000萬,會(huì)計(jì)未確認(rèn)收入未進(jìn)損益,假設(shè)按稅法規(guī)定10%的毛利率,這里應(yīng)填1000×10%=100萬,即在實(shí)際利潤額上在加上100萬計(jì)算預(yù)繳稅款。 根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于發(fā)布<中華人民共和國企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表>等報(bào)表的公告》(國家稅務(wù)總局公告2011年第64號(hào))附件《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類)填報(bào)說明》規(guī)定,第五行“特定業(yè)務(wù)計(jì)算的應(yīng)納稅所得額”:填報(bào)按照稅收規(guī)定的特定業(yè)務(wù)計(jì)算的應(yīng)納稅所得額。從事房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)的納稅人,本期取得銷售未完工開發(fā)產(chǎn)品收入按照稅收規(guī)定的預(yù)計(jì)計(jì)稅毛利率計(jì)算的預(yù)計(jì)毛利額填入此行。 包括各行業(yè)。如果屬于本期收入,但仍然出納未過賬未收入,也是填在“特定業(yè)務(wù)計(jì)算的應(yīng)納稅所得額”欄。收入后下期填在,“減:特定業(yè)務(wù)預(yù)繳(征)所得稅額”欄。
2023-01-14
1.附表一的第12欄是“簡易計(jì)稅方法計(jì)稅”,您應(yīng)當(dāng)在這一欄填報(bào)簡易計(jì)稅方法下的銷售額和銷項(xiàng)稅額。 2.在附表三中,第3、4列“一般計(jì)稅方法計(jì)稅銷售額”和“一般計(jì)稅方法計(jì)稅銷售額(不含稅)”,應(yīng)填寫的是您的銷售額和不含稅銷售額。如果您的項(xiàng)目是簡易計(jì)稅項(xiàng)目,那么第3、4列應(yīng)填寫銷售額和不含稅銷售額。 3.附表四中的“建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款”的第2、4列,應(yīng)該填寫您預(yù)繳的增值稅金額。
2023-10-17
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