您好,對(duì)的是這樣填進(jìn)去的這個(gè)
我是房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè),上個(gè)月預(yù)收款1000萬,本月申報(bào)時(shí)候填寫增值稅預(yù)繳稅款表以后,增值稅納稅申報(bào)表附表四,第4欄銷售不動(dòng)產(chǎn)預(yù)征繳納稅款,本期發(fā)生額是不是要把本期預(yù)交的增值稅填進(jìn)去?
房開老師 我們房地產(chǎn)企業(yè)1.企業(yè)所得稅季報(bào)里面有一個(gè)特定業(yè)務(wù)應(yīng)納稅所得額只是預(yù)收賬款不含增值稅金額乘上預(yù)征率還是加上預(yù)交的土增稅呢?2.還是年度報(bào)表里面填報(bào)預(yù)交土增稅那一欄呢?
老師,請(qǐng)問一下,2月份外地預(yù)繳增值稅征收率搞錯(cuò)了,3月份退了稅款重新繳納的,可是在填報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí)表4外地預(yù)繳那張表上仍然有退的那筆稅款,我需要修改嗎?
老師,房地產(chǎn)企業(yè)在房子還沒有竣工之前,收到的定金,首付款,按揭款等等,需要先預(yù)繳稅款哈?預(yù)繳稅款是不是要填預(yù)繳稅款的報(bào)表?這個(gè)報(bào)表是單獨(dú)的嗎?我們平時(shí)申報(bào)的報(bào)表好像沒有預(yù)繳稅款的報(bào)表呢
老師,我們是房企,稅管員說認(rèn)籌金,定金,首付款,按揭款,都要先按預(yù)征率預(yù)繳稅款,增值稅的預(yù)征率是3%,填寫增值稅申報(bào)表的時(shí)候,是選擇3%稅率那欄,把預(yù)收總金額填進(jìn)去嗎?
現(xiàn)在現(xiàn)實(shí)的報(bào)稅你們可以協(xié)助我完成嗎
老師,我們還沒發(fā)貨給客戶,也沒收到客戶的錢,但是我們已經(jīng)開了發(fā)票給客戶了,分錄要怎么做?
年報(bào)時(shí),今年無購進(jìn)的固定資產(chǎn),資產(chǎn)折舊,攤銷情況納稅調(diào)整明細(xì)表還需要填寫么?
我司是物流公司,主營業(yè)務(wù)就是運(yùn)輸費(fèi),那些進(jìn)項(xiàng)的通行費(fèi)入什么科目呢
小規(guī)模減免增值稅分錄可以放在季末一起做嗎
老師,一般納稅人在勾選認(rèn)證時(shí)我勾了不可抵扣的票,比如是貸款服務(wù)員的票,會(huì)有什么結(jié)果?是自然抵扣成功還是有提示不能抵扣
請(qǐng)問下我們的倉庫存貨管理一直管理不好,請(qǐng)問下啥好的方法可以慢慢優(yōu)化進(jìn)步從而進(jìn)銷存數(shù)據(jù)準(zhǔn)確嗎
零售高檔手表交消費(fèi)稅嗎
勞務(wù)派遣企業(yè)成立分公司,分公司需要辦理勞務(wù)派遣資質(zhì)嗎
@apple老師,其他老師別接 又有個(gè)問題,就是我申報(bào)4月份的增值稅的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)有一張發(fā)票我勾選了,但是賬上并沒有收到這張發(fā)票,實(shí)際人家已經(jīng)開票,只不過采購沒拿給我,確認(rèn)了等5月份給我入賬,由于4月份的營收太大了,這張發(fā)票有8萬多塊錢的稅額,所以我要先抵了,導(dǎo)致我賬上沒入借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待認(rèn)證,但是我勾選抵扣了就做借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待認(rèn)證,導(dǎo)致了待認(rèn)證期末余額在貸方了,這個(gè)暫時(shí)性差異有沒有問題
老師,認(rèn)籌金,定金,首付款,按揭款,都需要開不征稅的發(fā)票做為原始憑證嗎?
嗯對(duì),那些是需要的
這些不征稅發(fā)票,和房屋交付時(shí)開的正式發(fā)票,有怎么樣的勾稽關(guān)系呢
那些相當(dāng)于,是最后環(huán)節(jié)開的,最終的
到最后,開的不征稅的發(fā)票,不需要作廢吧?
對(duì)的,那個(gè)是不需要的