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老師您好,我這個(gè)月收到了一份10月份開出的專票,對(duì)方把我之前付過的和欠他的未付的,開在了一張發(fā)票上,之前付過我掛的預(yù)付賬款,老板讓我把已付的減掉,剩余匯過去,這個(gè)我改怎么做啊?

2023-11-03 09:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-11-03 09:15

同學(xué),你好 借:庫存商品、費(fèi)用 貸:銀行存款 預(yù)付賬款

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快賬用戶1744 追問 2023-11-03 16:00

老師,那我未的付款,現(xiàn)在付,在掛預(yù)付款,在用這張10月份開出的發(fā)票沖掉可以嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2023-11-03 16:01

同學(xué),你好 是可以的

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同學(xué),你好 借:庫存商品、費(fèi)用 貸:銀行存款 預(yù)付賬款
2023-11-03
可以的,可以這么做的。
2023-06-08
1.沖紅之前的發(fā)票:借:應(yīng)收賬款 紅字,貸:預(yù)收賬款 紅字。 2.重新開發(fā)票:借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入。 3.收到尾款:借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款。
2023-09-26
學(xué)員你好,你把7月份的憑證和之前的預(yù)付款分錄發(fā)來老師看下
2023-01-03
借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 銷項(xiàng)稅額
2021-08-31
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