您好 重新開具的發(fā)票還可以認(rèn)證抵扣
老師您好,9有份有一家供應(yīng)商給我司開了份材料專用發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅已認(rèn)證抵扣了,在10月份經(jīng)與業(yè)務(wù)核對(duì)發(fā)現(xiàn)對(duì)方單價(jià)開錯(cuò)了,然后就在開票系統(tǒng)中申請(qǐng)了紅字信息表讓對(duì)方?jīng)_紅重新開票,并在10月底收到對(duì)方的紅字發(fā)票和重新開具的正確發(fā)票,想請(qǐng)教老師:本月增值稅申報(bào),是沖減已認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額,還是做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出處理呢?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人22年3月5月給購(gòu)買方開具3%的稅點(diǎn),但是現(xiàn)在對(duì)方現(xiàn)在讓重新開具專票,他們也沒(méi)有抵扣,開具22年3月5月的金額都是一樣的,因?yàn)橘?gòu)買方他們公司換名字了,所以讓我們重新開具發(fā)票,我們要繳納重新開具專票的稅款嗎?,原來(lái)已經(jīng)申報(bào)已繳納過(guò)稅款。
您好,我想請(qǐng)問(wèn)2023年發(fā)現(xiàn)2018年購(gòu)買方10月份開的專票11月份紅沖又重開了,但是企業(yè)認(rèn)證抵扣的是10月份的專票,現(xiàn)在出現(xiàn)疑點(diǎn)了,企業(yè)要補(bǔ)交稅款和5年的滯納金嗎 您好,對(duì)的,這個(gè)是需要補(bǔ)的 那當(dāng)時(shí)2018年11月重開的發(fā)票我們還能認(rèn)證嗎
老師好,請(qǐng)問(wèn)我2023年4月份開具了一張藍(lán)字發(fā)票,現(xiàn)在需要部分紅沖,查了一下需要購(gòu)買方把當(dāng)時(shí)開的藍(lán)字發(fā)票確認(rèn)入帳之后,我們銷售方才能部分紅沖,但是當(dāng)時(shí)4月份購(gòu)買方都沒(méi)有確認(rèn)入帳,那如果說(shuō)現(xiàn)在點(diǎn)確認(rèn)入帳會(huì)有什么影響嗎???
老師想問(wèn)下我公司是個(gè)一般納稅人銷售的大豆,今年一月份開了專票30萬(wàn),免稅普票120萬(wàn),二月份開了免稅普票80萬(wàn),現(xiàn)在稅務(wù)局找到我們說(shuō)我們不能享受免稅政策,當(dāng)時(shí)申報(bào)的免稅收入需要轉(zhuǎn)到未開票銷售額然后補(bǔ)交滯納金和稅款,我們當(dāng)時(shí)一二月份的進(jìn)項(xiàng)很充足,我想問(wèn)下在本月紅沖重開發(fā)票可以不用補(bǔ)交稅金和滯納金嗎
為什么帶開勞務(wù)發(fā)票稅點(diǎn)是2.3%,個(gè)人給小規(guī)模開發(fā)票要收20%個(gè)人所得稅,能給講一下嗎
老師,如果是公司沒(méi)有出差外地的業(yè)務(wù),但是開票到公司的住宿票我能入賬嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)公司購(gòu)買了手機(jī)送客戶,這個(gè)業(yè)務(wù)我能不能把手機(jī)作為我們某項(xiàng)目使用的設(shè)備,去做固定資產(chǎn)折舊扣除?如果按固定資產(chǎn)折舊做扣除會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師,我想問(wèn)下今年有說(shuō)股東無(wú)償借款給公司,股東反而要交更多稅嗎?沒(méi)有收利息收入也是不行嗎?
閑聊一下,抖音有個(gè)算命師算命挺準(zhǔn)人挺多的,我就排隊(duì)去算,就是一個(gè)熱氣球,排了一個(gè)小時(shí),到我了,看了我的八字,后來(lái)說(shuō)問(wèn)我,你想問(wèn)什么問(wèn)吧,不收你的,我就害怕了,是我命不好?后來(lái)我問(wèn)了感情,啥時(shí)結(jié)婚他說(shuō)了完了我把熱氣球刷給他,他就下播了,額,,,我一臉懵逼,看抖音說(shuō)有3不收,雖然我知道不能全信,但是有在她直播間蹲好幾個(gè)月一年好久的,那些人都收就我不收,我是不是命不好,哎,就是閑聊,不是要安慰我,就是這個(gè)事遇到過(guò)?我就懷疑是不是我命不好
老師,我們的供貨方不愿意給我們開具發(fā)票,讓我們把錢打給另一家他們的合作方,由他們這家合作方給我們開具發(fā)票。我這邊出具了一份代收代付款協(xié)議。請(qǐng)問(wèn),我這邊做賬的時(shí)候,供應(yīng)商我是該掛實(shí)際給我們供貨的這家,還是應(yīng)該掛我們付錢過(guò)去和開票給我們公司的那家?
空調(diào)工程公司的成本如何核算
老師:請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶 收入-費(fèi)用=利潤(rùn),利潤(rùn)的錢可以直接裝進(jìn)股東的兜里,不要交什么分紅個(gè)稅啥的了,是嗎?
老師們,請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,同控下甲購(gòu)買a公司下的子公司乙的股權(quán),入賬價(jià)值是乙在a公司的凈資產(chǎn)的金額是嗎?a公司控制乙的比例是100%,怎么算乙在a的凈額,甲在a的凈額,是以甲乙的哪個(gè)數(shù)據(jù)填在a的凈額里的
老師,請(qǐng)問(wèn)幫建筑企業(yè)掛靠人員交社保,由公司全額負(fù)擔(dān),計(jì)入什么科目
2018年重開的也可以抵扣是嗎,沒(méi)有過(guò)期嗎
2018年的重開的 是現(xiàn)在重新開具吧
不是的,是2018年重開的,
2018年作廢,2018年重開,但是我認(rèn)證抵扣的是作廢發(fā)票,還抵扣成功了,現(xiàn)在查出來(lái),請(qǐng)問(wèn)還能認(rèn)證嗎,或者有其他辦法嗎
《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于進(jìn)一步明確營(yíng)改增有關(guān)征管問(wèn)題的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2017年第11號(hào)):十、自2017年7月1日起,增值稅一般納稅人取得的2017年7月1日及以后開具的增值稅專用發(fā)票和機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票。應(yīng)自開具之日起360日內(nèi)認(rèn)證或登錄增值稅發(fā)票選擇確認(rèn)平臺(tái)進(jìn)行確認(rèn),并在規(guī)定的納稅申報(bào)期內(nèi),向主管國(guó)稅機(jī)關(guān)申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。
過(guò)了360天了 不能抵扣
那現(xiàn)在還能紅沖,重開嗎
《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于取消增值稅扣稅憑證認(rèn)證確認(rèn)期限等增值稅征管問(wèn)題的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2019年第45號(hào))第一條、第八條規(guī)定,自2020年3月1日起,增值稅一般納稅人取得2017年1月1日及以后開具的增值稅專用發(fā)票、海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書、機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票、收費(fèi)公路通行費(fèi)增值稅電子普通發(fā)票,取消認(rèn)證確認(rèn)、稽核比對(duì)、申報(bào)抵扣的期限。 納稅人在進(jìn)行增值稅納稅申報(bào)時(shí),應(yīng)通過(guò)本省增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)對(duì)上述扣稅憑證信息進(jìn)行用途確認(rèn)。
根據(jù)后來(lái)的最新規(guī)定 勾選平臺(tái)有 可以抵扣
那是2023年當(dāng)時(shí)期認(rèn)證呢,還是可以在2018年代替作廢發(fā)票認(rèn)證呢
當(dāng)然只能現(xiàn)在認(rèn)證了 2018已經(jīng)過(guò)了啊
好的,只能補(bǔ)水交滯納金了是嗎
是的 只能補(bǔ)稅 繳納滯納金