同學(xué)您好,可以在下個(gè)月工資扣回,借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸: 其他應(yīng)收款
公司的其他應(yīng)付款上掛了一百多萬(wàn),現(xiàn)在公司要注銷了應(yīng)該怎么處理呢
老師您好,我們其他應(yīng)付款一個(gè)人掛了300多萬(wàn),應(yīng)收賬款也是一家掛了100多萬(wàn),后期收不回票據(jù)來(lái)了,這大額的怎么處理可以呢?
老師您好,我們其他應(yīng)付款一個(gè)人掛了300多萬(wàn),應(yīng)收賬款也是一家掛了100多萬(wàn),后期收不回票據(jù)來(lái)了,這大額的怎么處理可以呢?是掛營(yíng)業(yè)外收支還是壞賬準(zhǔn)備呢?
老師 我想問(wèn)下公司要注銷,但是賬上掛著其他應(yīng)付款是法人的,實(shí)收資本還未交期,這個(gè)其他應(yīng)付款應(yīng)該怎么處理呢
多支付了員工的報(bào)銷款,不想讓他退回來(lái)了,該怎么處理我賬務(wù)上掛著的其他應(yīng)收款呢?
稅是不是取之于民用之于民
老師,假設(shè)我開(kāi)回來(lái)的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來(lái)的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說(shuō)說(shuō)不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說(shuō)年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問(wèn)的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
那沒(méi)有給他發(fā)工資呢?是另一個(gè)公司給他發(fā)工資
借:其他應(yīng)付款 貸: 其他應(yīng)收款
這么做什么意思呢?老師
同學(xué)您好,外單位的錢可以少付的沖減
但是公司是給那個(gè)人報(bào)銷哦,但是出納打錢多打了,會(huì)計(jì)做賬掛在其他應(yīng)收款里,現(xiàn)在不想給他收回來(lái)了,因?yàn)榻痤~不大,而且該人對(duì)公司也有貢獻(xiàn),所以具體如何處理?
那樣沖減其他應(yīng)付應(yīng)該不對(duì)吧
同學(xué)您好,這種也可做借:營(yíng)業(yè)外支出,貸:其他應(yīng)收款
轉(zhuǎn)做營(yíng)業(yè)外支出不會(huì)產(chǎn)生問(wèn)題嘛?
您好金額小沒(méi)問(wèn)題
那要是金額大的話怎么處理?說(shuō)找票來(lái)報(bào)銷掉,但是這樣不合規(guī)啊我覺(jué)得,不是實(shí)際發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)啊
金額大的話,需要收回
那公司領(lǐng)導(dǎo)不想收回,會(huì)計(jì)應(yīng)該怎么搞
做營(yíng)業(yè)外支出,或者管理費(fèi)用