不給的10元計(jì)入營業(yè)外支出
請教一下,5月開發(fā)票85000元收到68000元 借:銀行存款6800 應(yīng)收賬款-佳音醫(yī)院17000 貸:主營收入84158.42 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額841.58 8月又給佳音醫(yī)院又開發(fā)票19610元 借:應(yīng)收賬款-佳音醫(yī)院19610 貸:主營收入19415.84 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額194.16 9月份的時(shí)候開的這些發(fā)票全部沖紅 借:應(yīng)收賬款-佳音醫(yī)院-104610 貸:主營收入 -103574.26 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng) -1035.74 然后重新開了 借:應(yīng)收賬款-佳音醫(yī)院104610 貸:主營收入103574.26 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)1035.74 請問記賬有什么問題?
大美同心銷售醫(yī)用口罩90萬只給弘信公司,單位售價(jià)1.5元/只,合計(jì)1350000元,增值稅銷項(xiàng)稅額為175500元。收到對方轉(zhuǎn)賬支票100萬,存入銀行,剩余貸款525500元,弘信公司下月償還。這項(xiàng)業(yè)務(wù)的會計(jì)分錄中,借方會計(jì)科目為____,____,貸方會計(jì)科目為____和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)。
醫(yī)用口罩90萬只給弘信公司,單位售價(jià)1.5元/只,合計(jì)1350000元,增值稅銷項(xiàng)稅額為175500元。收到對方轉(zhuǎn)賬支票100萬,存入銀行,剩余貸款525500元,弘信公司下月償還。這項(xiàng)業(yè)務(wù)的會計(jì)分錄中,借方會計(jì)科目為____,____,貸方會計(jì)科目為____和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)。
老師,你好!公司是專門給病人做透析的公司,主要的收入來自醫(yī)保局打款。我們12月份醫(yī)療總費(fèi)用為393721.51元。基金支付為448275.21元(醫(yī)保局應(yīng)該給公司打款金額,我們應(yīng)該按照這筆錢做收入。但是醫(yī)保局每次打款都少于這個(gè)金額)。病人自費(fèi)部分19295.68元。那賬上怎么做會計(jì)分錄
我們是一家幼兒園,有個(gè)小朋友手劃傷了,我們帶她去醫(yī)院,墊付醫(yī)藥費(fèi)等200元,因?yàn)橘I了意外險(xiǎn),找保險(xiǎn)公司報(bào)銷,保險(xiǎn)公司把發(fā)票單據(jù)什么的都拿走了,但是只給我們報(bào)了180元,剩下的沒報(bào)的單據(jù)也沒有拿回,想問下這樣怎么入賬呢?
老師,公司給個(gè)人開票,只需要個(gè)人姓名就可以了吧
老師你好我是一般納稅人,我截止到2024年末累計(jì)虧損321萬,現(xiàn)在稅務(wù)局讓自行查賬,老板的意思想交點(diǎn)所得稅,我想問下老師我怎么能交上所得稅呢?是需要把321萬都抵沒嗎?
會計(jì)核算一般采用收付實(shí)現(xiàn)制,但經(jīng)營性收支業(yè)務(wù)核算可采用權(quán)責(zé)發(fā)生制。 老師你好,怎么來理解這一句話呢?
老師 公司賬戶里沒錢了 員工從私人賬戶里代繳了增值稅應(yīng)該怎么做憑證啊?是昨天月底交的稅款,公司賬戶還要等幾天才有錢款到賬,才能還他
老板直接付款了,現(xiàn)在發(fā)過來合同是機(jī)耕服務(wù)費(fèi)和發(fā)票,讓入賬,怎么入呢?不是我們主要的業(yè)務(wù),這筆分錄做 借其他業(yè)務(wù)成本 貸其他應(yīng)付款—老板 可以嗎?
老師問下,公司賬戶向銀行貸款了一筆款,但是用于另一個(gè)公司賬戶購材料款,這筆賬怎么轉(zhuǎn)?
老師好,快遞公司的賬務(wù)處理會不會很累
老師,職工養(yǎng)老社保繳費(fèi)證明在哪里可以打?。?/p>
你好 公司小微企業(yè)開工時(shí)購買了沙子水泥材料等款含稅開票20萬 怎么做憑證呢
郭老師,收到以前月份的水電費(fèi)怎么做賬
可不可以記成壞賬準(zhǔn)備
直接計(jì)入損失不用計(jì)提
老師能不能給寫一下分錄,初學(xué)者
借:營業(yè)外支出 貸:應(yīng)收賬款