您好,需要重分類其他應(yīng)收款
請(qǐng)問為什么別人導(dǎo)出的其他應(yīng)付款賬款期初余額有個(gè)科目是負(fù)數(shù) 我手動(dòng)填到其他應(yīng)收款借方之后,再導(dǎo)入憑證結(jié)轉(zhuǎn)了之后資產(chǎn)負(fù)債表就變了,而且報(bào)表左邊和右邊同時(shí)增加的就是這個(gè)我手動(dòng)填到其他應(yīng)收款借方的科目的那個(gè)金額?
電子稅務(wù)局里我看前期財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送的其他應(yīng)付款年初數(shù)是負(fù)的,我的金蝶系統(tǒng)里年初和年末數(shù)也都是負(fù)的,因?yàn)橥鶃碣~最好不要用負(fù)數(shù)體現(xiàn),所以我在軟件里設(shè)置重分類后其他應(yīng)付的年末和年初數(shù)都跑到了其他應(yīng)收的年末和年初,其他應(yīng)付就沒有數(shù)字了,那財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送原本年初是負(fù)的,能改嗎
財(cái)務(wù)報(bào)表 其他應(yīng)付款期末余額是負(fù)數(shù)什么情況 正常嗎 怎么處理
其他應(yīng)付款-法人戶 因?yàn)榻璺浇痤~較多 導(dǎo)致財(cái)務(wù)報(bào)表 其他應(yīng)付款期末 為負(fù)數(shù) 是什么情況 怎能調(diào)整
老師你好!因?yàn)樨?cái)務(wù)軟件原因,導(dǎo)致應(yīng)他應(yīng)收款在貸方,其他應(yīng)付款在借方,因?yàn)橹皇沁@樣記賬,導(dǎo)致財(cái)務(wù)報(bào)表這兩個(gè)科目都是負(fù)數(shù),這樣行不行
您好~想咨詢下:小額零星支出的匯款用途 一般怎么寫?
B公司掛靠A公司,A公司開出6個(gè)點(diǎn)的專票,收到B公司開的1個(gè)點(diǎn)普票,如何計(jì)算B公司應(yīng)承擔(dān)的A公司稅差
出口視同內(nèi)銷的企業(yè)只報(bào)增值稅申報(bào)表和內(nèi)銷申報(bào)一樣對(duì)嗎??還需要申報(bào)出口頁面的報(bào)表嗎?
老師,A委托B代理出口,出口報(bào)關(guān)是以B的名義報(bào)關(guān)出口對(duì)不,那么 B確認(rèn)收入,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也開給B對(duì)嗎
建筑公司感謝周邊村民對(duì)工程施工的幫助,買了大米,油,發(fā)放村民,應(yīng)如何做分錄
老師,出口許可證上的金額是貨物凈值,不包含報(bào)關(guān)費(fèi)和貨物抵達(dá)港口費(fèi),報(bào)關(guān)金額是FOB 這樣可以嗎?
對(duì)方公司要求每月開普票,我司是一般綱稅人??梢杂脗€(gè)體戶的代開10萬以下普票,不用成本票那我車上嗎
老師,我司之前沒有核算成本,所以委外的加工費(fèi)放在制造費(fèi)用里面。然后我核算成本要根據(jù)全盤給的制造費(fèi)用去分?jǐn)倖??那她這委外加工費(fèi)是入庫的加工費(fèi)吧。不是領(lǐng)出吧
供應(yīng)商贈(zèng)送一堆配件給我們,我們按正常定價(jià)報(bào)關(guān),但是工廠不開票給我們,這種正常報(bào)關(guān)又沒有進(jìn)項(xiàng)合規(guī)嗎?應(yīng)該咋操作呀?
老師,一般納稅人銷售干果禮盒的稅率是多少?
其他應(yīng)收款 下面設(shè)置明細(xì)科目嗎 轉(zhuǎn)到其他應(yīng)收 這個(gè)帳作為什么呢 應(yīng)收要是多了呢
學(xué)員朋友您好,這不是轉(zhuǎn)賬,不需要做賬務(wù)處理,直接編制報(bào)表的時(shí)候重分類調(diào)整