您好,這個(gè)的話,可以重分類,借 其他應(yīng)收款? 貸 其他應(yīng)付款,這樣就行
比如A公司在賬上既有其他應(yīng)收款,又有其他應(yīng)付款,那年底能否對(duì)沖??因?yàn)橘~上是這么入賬的,收到往來款,借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款-A公司;支付往來款,借:其他應(yīng)收款-A公司,貸:銀行存款。導(dǎo)致掛了兩個(gè)科目
老師,那工會(huì)賬戶銀行收的手續(xù)費(fèi),借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:銀行存款。 那這個(gè)是不會(huì)導(dǎo)致其他應(yīng)付款多的呢是不。因?yàn)槭盏焦?huì)返的時(shí)候做賬:借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款
老師好,和子公司的往來原來記入其他應(yīng)收款,余額在借方,現(xiàn)在余在貸方,導(dǎo)致負(fù)債表流動(dòng)資產(chǎn)為負(fù)數(shù),這個(gè)怎么處理?負(fù)債表不平
老師,您看看,試算平衡表是平衡的,但是跟科目余額表的合計(jì)金額不一致。因?yàn)橛行┛颇坑囝~在反方向,所以入期初數(shù)據(jù)的時(shí)候是用負(fù)數(shù)表示的(如應(yīng)收賬款,科目余額表在貸方720,我入期初數(shù)據(jù)的時(shí)候是入在借方-720),是不是這個(gè)原因?qū)е聝蓚€(gè)表合計(jì)金額不一致呢?
老師,財(cái)務(wù)報(bào)表因?yàn)楣綉?yīng)收、應(yīng)付、預(yù)收、預(yù)付項(xiàng)目取數(shù)借貸方問題,現(xiàn)在重新設(shè)置了報(bào)表公式,由只取余額數(shù)改成重分類各自去借貸方得數(shù),這樣導(dǎo)致以前申報(bào)的財(cái)報(bào)不一樣,需要去更正申報(bào)嗎?報(bào)表其他項(xiàng)目金額沒變
新公司法5年內(nèi)實(shí)繳制的政策是什么?有沒有相關(guān)條文
老師因?yàn)槭湛罱o與折讓的銷售折讓匯算清繳用調(diào)整嗎
老師,你好!我是建筑勞務(wù)公司,一般納稅人,承接了一個(gè)100萬元清包工項(xiàng)目,采用簡(jiǎn)易計(jì)稅,甲方要求開具3%專票給他們?,F(xiàn)在我把項(xiàng)目分包給2個(gè)自然人班主,(沒資質(zhì))他們給我開具80萬元1%的普票。請(qǐng)問這種情況可以采用差額征稅嗎?如果可以,我開給甲方的計(jì)稅是不是按(100一80)萬X3%計(jì)算。如果我這邊按差額計(jì)稅全額開具專票給甲方,甲方收到發(fā)票后是按發(fā)票總金額100萬X3%抵扣增值稅,還是按我這邊扣除分包款實(shí)際交納增值稅(100一80)萬X3%來抵扣增值稅
新公司現(xiàn)在可以注冊(cè)1000萬,然后再減資么,因?yàn)楝F(xiàn)在新公司法5年實(shí)繳制
員工報(bào)銷審核已經(jīng)完成,但是已經(jīng)到月末沒有付款,需要計(jì)提費(fèi)用嗎?
產(chǎn)品的成本如何計(jì)算,不知道工藝的情況下,籠統(tǒng)的算出每個(gè)月生產(chǎn)的產(chǎn)品每公斤的成本,比如公司生產(chǎn)ABC產(chǎn)品,每個(gè)月算成本
老師餐飲行業(yè)開業(yè)做的優(yōu)惠券,使用的時(shí)候怎么做賬
老師就是我們是谷物加工企業(yè),,然后就會(huì)有派業(yè)務(wù)員出去跑業(yè)務(wù),,會(huì)有產(chǎn)生一些油費(fèi),,但是加油費(fèi)他的發(fā)票是只有產(chǎn)生就可以入賬嗎?
老師,生產(chǎn)企業(yè)出口退稅可以不在月末計(jì)提嗎,因?yàn)楹ε露悇?wù)那邊會(huì)有問題,可以在收到退稅款的時(shí)候計(jì)提并確認(rèn)收款碼
個(gè)人用國(guó)補(bǔ)買了一臺(tái)電腦去公司報(bào)銷,實(shí)際是公司電腦,但發(fā)票只能抬頭開個(gè)人,公司可以正常做賬嗎?
打比方說,收到一筆不是貨款的款,就是以后要還的款,肯定是借:銀行存款,貸:其他應(yīng)收款,那你的意思是,貸:其他應(yīng)付款這樣處理
嗯對(duì),是這樣處理的,這樣的話就不會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)
一般報(bào)表出現(xiàn)負(fù)數(shù)不好吧是不是
對(duì),出現(xiàn)負(fù)數(shù)的話不太好
好的,謝謝
不客氣的祝您開心